你好同學(xué)! 根據(jù)這個分錄來看,并非是計提,而是對沖的方式的支付,所以在借方
銀行轉(zhuǎn)出的社保補繳個人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應(yīng)收(個人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應(yīng)收款(個人社保繳納)!以此調(diào)平其他應(yīng)收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
老師,代扣代繳的社保公積金需要計提減值嗎?代扣代繳的社保公積金在其他應(yīng)付款的借方
老師計提工資為什么要有其他應(yīng)收款—個人社保 ?借:應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款?
老師,計提工資時,借:管理費用-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬,計提個人社保,借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款-代扣社保,繳納社保后,其他應(yīng)付款-代扣社保是不是沒有余額了
借其他應(yīng)付款 代扣個人社保 應(yīng)付職工薪酬 基本工資。貸其他應(yīng)付款 代扣個人社保。這筆業(yè)務(wù)是把社保的費用計提到工資里面了嗎?
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
沒有明白,不是要從工資里面扣除嗎?這是發(fā)放工資的分錄不應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款嗎
你好同學(xué)! 這筆分錄不是正常的工資及社保支付,而是往來間的抵消,比如企業(yè)其他應(yīng)收這個員工一筆錢,現(xiàn)在又要付工資及個人社保一筆錢,現(xiàn)在根據(jù)摘要來看是要“離職”了,那企業(yè)可能這個月就不再給他代付個人社保那部分,以抵賬的形式,全部都結(jié)清了
假設(shè)他之前欠公司錢借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,那要抵的話不應(yīng)該是在貸方嗎
你好同學(xué)! 欠錢的話分錄 借 其他應(yīng)收款? ? 貸 銀行存款 所以圖片分錄的貸方是其他應(yīng)收款
我說的是其他應(yīng)付款在借方不對,沒有說其他應(yīng)收款
我說的其他應(yīng)付款在借方不對沒有說其他其他應(yīng)收款
你好同學(xué)! 上述分錄是指用“其他應(yīng)收款”來抵償“其他應(yīng)付款”。因為前期存在這個員工欠公司錢的問題(即其他應(yīng)收款),所以對于本應(yīng)該付的工資等(其他應(yīng)付款)不再支付,相互抵償。 你上邊說的“他之前欠公司錢借其他應(yīng)付款”這個說法是錯的,應(yīng)該是“借:其他應(yīng)收款”,也就是我上述回答的內(nèi)容,只有這樣,才會最終形成圖片的分錄內(nèi)容