同學(xué),你好 返利,是開具紅字發(fā)票的
您好 老師 我司是汽車銷售公司 客戶購車車款是通過廠家辦理的貸款 并由廠家給我們公司打過來車款 但是廠家會扣取一部分錢以返利的名義來抵扣我們下次進(jìn)貨的成本 返利這部分也不會單獨(dú)開票 導(dǎo)致我司銷項(xiàng)更多于進(jìn)項(xiàng) 怎么辦呀 謝謝
你好老師!有一家客戶給我們介紹客戶收的獎金我通過對公轉(zhuǎn)到他們對公賬戶了,客戶如果給我們開票開什么服務(wù)?幾個點(diǎn)的票?如果他嫌他們生產(chǎn)廠家開票稅點(diǎn)高,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?能開幾個點(diǎn)的?
你好,我們是一家物業(yè)公司,收到水廠開出3個點(diǎn)水費(fèi)發(fā)票,我們開給客戶的是簡易計稅3個點(diǎn)的水費(fèi)發(fā)票,那我們收到水廠的發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們公司是賣鋁單板的。是在A廠家那里買原材料,然后在去B廠家那里經(jīng)過加工,然后做成鋁單板賣給客戶的。我們開的銷售發(fā)票是成品鋁單板。廠家給我們開得進(jìn)項(xiàng)是人工費(fèi)和原材料,這種開法可不可以收廠家的進(jìn)項(xiàng)呢
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時車價的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對返利部分的處理: 計提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時:借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報租金收入是一年的收入嗎?申報期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報印花稅,還是等下個月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個主稅,一起申報,謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報租金收入是年收入嗎?申報期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報稅的時候是6月份才開始跟他申報,那么這種情況下,那是金額對的,但是這個減免費(fèi)用費(fèi)用就會有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
不是,以貨物形式返
同學(xué),你好 那你正常出售,然后折扣
但是對方要求開單價0.01,這種方式稅法上有問題嗎
同學(xué),你好 沒有問題
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利