那么這個(gè)銷項(xiàng)多余進(jìn)項(xiàng),你就只有單獨(dú)交這個(gè)增值稅了,這個(gè)就沒辦法,正常情況下這個(gè)返利是對(duì)方給李返利,那么應(yīng)該是對(duì)方要給你開紅字發(fā)票,你的這個(gè)鏡像機(jī)會(huì)更少,這種是正常情況,因?yàn)橄喈?dāng)于你的這個(gè)增值額就增加了,那么你這個(gè)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)更多,這個(gè)是正常的呀。
您好老師 我們公司是汽車經(jīng)銷商,客戶車款貸款的時(shí)候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們,而且是到廠家的虛擬賬號(hào),到時(shí)候直接抵掉車款,對(duì)方也沒有給我們開紅字發(fā)票,都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣,這個(gè)要怎樣處理呢 謝謝
您好 老師 我司是汽車銷售公司 客戶購車車款是通過廠家辦理的貸款 并由廠家給我們公司打過來車款 但是廠家會(huì)扣取一部分錢以返利的名義來抵扣我們下次進(jìn)貨的成本 這種應(yīng)該怎么操作呀? 謝謝
您好 老師 我司是汽車銷售公司 客戶購車車款是通過廠家辦理的貸款 并由廠家給我們公司打過來車款 但是廠家會(huì)扣取一部分錢以返利的名義來抵扣我們下次進(jìn)貨的成本 返利這部分也不會(huì)單獨(dú)開票 導(dǎo)致我司銷項(xiàng)更多于進(jìn)項(xiàng) 怎么辦呀 謝謝
老師,你好,我司是汽車銷售公司,二級(jí)經(jīng)銷商,我司有一個(gè)客戶購車,購車款走的是廠家金融,由于我司沒得這個(gè)權(quán)限,所以通過我司上一家經(jīng)銷商走的廠家金融,當(dāng)時(shí)我們達(dá)成的協(xié)議是貸款直接打到我司上家經(jīng)商商抵扣車款,但是我司單獨(dú)轉(zhuǎn)了3000的金融貼息費(fèi)給我司上家經(jīng)銷商,他們跟我們開的發(fā)票是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣開可以嘛?
老師請(qǐng)問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢?注冊(cè)倉儲(chǔ)租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師 廠家開的成本票的時(shí)候可以作銷售折讓這樣開票嗎 這樣我是不是可以作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
可以的呀,也是可以這個(gè)樣子處理,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以的。