來料加工的出口企業(yè)每月需要認證的進項發(fā)票數(shù)量,并沒有一個固定的標準,而是需要根據(jù)企業(yè)的具體情況進行計算和確定。 在來料加工業(yè)務(wù)中,進項稅轉(zhuǎn)出的計算方法較為復(fù)雜。根據(jù)相關(guān)政策,來料加工出口貨物免征增值稅、消費稅,其進項稅額不得抵扣,應(yīng)計入產(chǎn)品成本。 計算進項稅轉(zhuǎn)出時,通常需要考慮多個因素,例如無法劃分的全部進項稅額、當月免稅項目銷售額與當月全部銷售額的比例等。 例如,根據(jù)增值稅暫行條例實施細則第二十六條規(guī)定,一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式:不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計來計算。
服裝制衣行業(yè)(一般納稅人)的每個月的稅負率具體算,需要什么資料嗎?是在月底還是在月初算?需要提供根據(jù)什么資料算?算出來的稅負率怎么用?是按稅負率來抵扣多少進項稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),當月沒有申請出口退稅,收到了進項發(fā)票,當月必須要認證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
#提問#老師每個月來的原料專票或購其他配件專票做進項稅額時,先計入應(yīng)交稅費—待認證進項稅額還是應(yīng)交稅費—進項稅額?計入哪個更合適呢?每個月不一定全認證,根據(jù)銷項稅額看認證多少因為
老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個月要申報免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認證多少進項比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認要認證多少呢
老師,請教下,我們做珠寶銷售,設(shè)計,我們每個月都有開進來加工費的票,目前已累計開進來60多萬了。問題1:我們開加工費的票開出去不到10萬,還有很多進項庫存沒消耗,以后每個月都可開進來;問題2:我們原料票很少開進來,可以解釋說明是客戶來料加工嗎;問題3:往后每月都有加工費的進項,但原料票很少有,合理嗎。需要我們做合適,謝謝
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
比如我這個月有進項,但是沒有出口,也沒有內(nèi)銷,我這個進項要認證嗎
可以認證,也可以不認證