您好!1、解決這個(gè)問題最好的方法是您需要加大銷售,不然您的庫(kù)存商品賬面會(huì)變得很大。2、這個(gè)可以,您企業(yè)主要委托加工的目的生產(chǎn)產(chǎn)品。3、如果您是委托加工生產(chǎn)的方式這個(gè)是正常的。
我6月開了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國(guó)稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識(shí)的人。請(qǐng)問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝!!
老師好,我們公司是做代加工的,經(jīng)常沒有進(jìn)項(xiàng),用到的材料很少,所以取到的進(jìn)項(xiàng)對(duì)比銷項(xiàng)差很多,導(dǎo)致每個(gè)月都要交很多增值稅,房租水電費(fèi)這些也開了票,進(jìn)項(xiàng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,有什么辦法可以減少交稅嗎
老師,有幾個(gè)問題 1、技術(shù)開發(fā)費(fèi)是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫(kù),等幾個(gè)月后都加工完了才給對(duì)方,這個(gè)完工入庫(kù)時(shí),計(jì)入什么科目?
老師,請(qǐng)教下,我們做珠寶銷售,設(shè)計(jì),我們每個(gè)月都有開進(jìn)來加工費(fèi)的票,目前已累計(jì)開進(jìn)來60多萬了。問題1:我們開加工費(fèi)的票開出去不到10萬,還有很多進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存沒消耗,以后每個(gè)月都可開進(jìn)來;問題2:我們?cè)掀焙苌匍_進(jìn)來,可以解釋說明是客戶來料加工嗎;問題3:往后每月都有加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),但原料票很少有,合理嗎。需要我們做合適,謝謝
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?