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郭老師:年末應(yīng)該怎么結(jié)賬呀? 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎? 本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?一般什么時候結(jié)轉(zhuǎn)? 應(yīng)該做什么憑證? 2022年年末 2023年 都沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀

2024-06-28 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 11:34

你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤如果有盈利的,需要計提盈余公積分紅。

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齊紅老師 解答 2024-06-28 11:34

你結(jié)賬了之后,接著做就可以的。沒有做的話,現(xiàn)在做補上。

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快賬用戶2146 追問 2024-06-28 11:36

每個月都結(jié)轉(zhuǎn)損益了 ?就是本年利潤有借方余額 ,本年利潤不平,我用不用把22年的賬返回去呀??

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齊紅老師 解答 2024-06-28 11:36

你好,不用反結(jié)賬,當年跨年是一樣做的,這個不影響你的報表。

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快賬用戶2146 追問 2024-06-28 11:42

23年補 摘要寫什么呀

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齊紅老師 解答 2024-06-28 11:43

補2022年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 補2023年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

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快賬用戶2146 追問 2024-06-28 12:46

本年利潤借方余額30的話 要做憑證:借:本年利潤 紅字30 貸利潤分配紅字30 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-28 12:47

你好對的 是這么做的

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你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤如果有盈利的,需要計提盈余公積分紅。
2024-06-28
您好,是的,所有損益類的都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-06-28
您好,需要,這個分錄是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-10
同學您好 1、每月結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)收入 貸:本年利潤 本年利潤得差額 借:未分配利潤 貸:本年利潤 如果盈利做相反得分錄 2、您看看是否有損益落下了沒有結(jié)轉(zhuǎn) 3、資產(chǎn)負債表和利潤表得勾稽關(guān)系 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期凈利潤(利潤表中得)
2021-01-19
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-12
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