你好,要結(jié)轉(zhuǎn)到的,補(bǔ)記
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,我財務(wù)系統(tǒng)里沒有本年利潤科目,有利潤分配未分配利潤科目,到在明細(xì)賬里本年利潤有余額,未分配利潤沒余額,這種情況到年底的時候本年利潤還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎?
年末利潤分配沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤怎么辦
老師,請問一下2022年本年利潤年底未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配–為分配利潤里怎么處理?
老師,2022年12月的本年利潤有一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤里面,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
分錄怎么寫?。窟@個對所得稅匯算有影響嗎?
沒有影響,借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤,或者相反