你好,你現(xiàn)在的應付職工薪酬是借方余額嗎?他給你轉到其他流動資產(chǎn)。他這是重分類,重分類不需要做賬務處理。
42.【資料】注冊會計師對5個公司的2021年度財務報表進行審計。這5個公司除下述情況外,沒有其他的事項影響注冊會計師發(fā)表審計意見,審計工作是按照中國注冊會計師審計準則的要求進行的。(1)當注冊會計師完成對A公司審計后,發(fā)現(xiàn)有三項錯報,這三項錯報每項都小于可容忍誤差。但這三項錯報之和高于所設定的重要性水平,因其每項錯報都小于可容忍誤差,所以A公司認為不認作任何調整。(2B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應收賬款客戶,占B公司流動資產(chǎn)的23%。該客戶2021年中期發(fā)生火災且沒有保險,致使該公司無力清償對B公司的債務,B公司不愿在2021年度單項計提較大的壞賬準備,只愿意在財務報表附注中說明。3)C公司2021年度的銷售收入中有80%是對關聯(lián)為銷售,經(jīng)注冊會計師審計后井未發(fā)現(xiàn)有任何異常情況要求針對上述情況,請你指出注冊會計師對每一種情況應發(fā)表什么類型的審計意見,并簡要說明理由
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關資質證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調賬嗎?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
你知道,之前別人報個稅,報錯了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報之前的呢
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風險沒?B公司能不能擬個合同原價轉租打包給A,這個有沒有稅務風險?
補充醫(yī)療保險可以稅前扣除嗎?
電子稅務局發(fā)票入賬標識是簽收發(fā)票的做入賬標識還是做賬的做入賬標識
我們公司的車在保險公司交車險的時候,保險公司代扣了車船稅,但是這個車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個民辦高校教職工探親費的報銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表
老師,你好,我們五月申報四月個稅,但是四月發(fā)了一到三個月工資,其中一個人一月份工資需要交個稅,但是2月份已經(jīng)申報個稅了,而且這個人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報四月份個稅,是不是需要把這個人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個主體,財務部 銷售部以及電商部都是獨立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財務報表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務開了服務費5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預收賬款5000,這種情況如何調整賬務呢?
是的,是借方余額,可是我每次導出來的期初數(shù)就會和審計報表不一致,發(fā)送別人的報表就會和審計的有差。這樣也是沒有問題的嗎?
好,這種有問題,你們是少做了計提,實際發(fā)生了你沒有做計提。你這種情況下,你跟他說做了計提不就行了?補計提一個就不用重分類了。
那如果重分類的話,你賬上和申報的不一致可以沒有關系。
老師,那我這個算是重分類嗎?當年那個應付職工教育經(jīng)費是借方余額,審計剛好把這個金額放到了其他流動資產(chǎn)去了。
對的是的,這個屬于重分類。