您好 把去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,去年的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 不需要?jiǎng)尤ツ甑膱?bào)表跟匯算清繳申報(bào)表

我們是一般納稅人公司,在這月被科長(zhǎng)查出一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票走問題,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,并且科長(zhǎng)要求我們把這樣進(jìn)項(xiàng)票的企業(yè)所得稅稅款在2019年的年報(bào)和匯算清繳提現(xiàn)出來,請(qǐng)問這個(gè)報(bào)表怎么調(diào),匯算清繳怎么填
20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對(duì)嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補(bǔ)交所得稅,那這個(gè)調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)了2022年2月的增值稅申報(bào)表后,(修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報(bào)了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問老師2023年3月和12月的也要修改嗎?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)了2022年2月的增值稅申報(bào)表后,(修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報(bào)了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問老師2023年3月至12月的也要修改嗎?還是說只修改2023年2月的就成。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

