簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得專票不能抵扣的
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,打款給供電局及自來(lái)水公司支付水電費(fèi),收到供電局開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票及自來(lái)水公司的水費(fèi)發(fā)票,物業(yè)公司向客戶收取水電費(fèi),開(kāi)專票或普票稅率是3%嗎?現(xiàn)在是1%
自來(lái)水給我公司開(kāi)具3%的水費(fèi)專用發(fā)票我公司能抵扣嗎
老師,我公司是物業(yè)公司,按說(shuō)我公司給客戶收水電費(fèi),然后給客戶開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票很正常,前提是水務(wù)公司和電力公司給我開(kāi)水電費(fèi)的發(fā)票進(jìn)來(lái)我再開(kāi)給客戶,但是現(xiàn)在是這樣的,這個(gè)水表和電表是水力和電力公司開(kāi)給另一家物業(yè)公司簽的,這一家也不打算把水表和電表過(guò)戶給我們。那能不能電力和水力公司開(kāi)發(fā)票給另一家物業(yè)公司,這家物業(yè)公司再開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票給我公司,然后我公司再給客戶開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)的發(fā)票呢
物業(yè)公司支付水費(fèi)給自來(lái)水公司100元,其中90元自來(lái)水開(kāi)具增值稅專票,10元是污水處理費(fèi)自來(lái)水開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我收業(yè)主100元水費(fèi),業(yè)主要求100元都開(kāi)專票,我只給業(yè)主開(kāi)具90元增值稅專票和10元普票合法否(因?yàn)槲宜緦?shí)際收到也是90元專票和10元普票)?
物業(yè)公司支付水費(fèi)給自來(lái)水公司100元,其中90元自來(lái)水開(kāi)具增值稅專票,10元是污水處理費(fèi)自來(lái)水開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我收業(yè)主100元水費(fèi),業(yè)主要求100元都開(kāi)專票,我只給業(yè)主開(kāi)具90元水費(fèi)增值稅專票和10元污水處理普票合法否(因?yàn)槲宜緦?shí)際收到也是90元專票和10元普票)?
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
如果不按簡(jiǎn)易項(xiàng)目,我司一般納稅人,物業(yè)公司是按說(shuō)少開(kāi)?
那么就是按9%的稅率開(kāi)
問(wèn)她們做差額征收,然后就抵扣了 ,這個(gè)可以抵扣么?
不行的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。只是差額開(kāi)票
好的,差額怎么算哈
就是收到的錢(qián)-支付給自來(lái)水公司的錢(qián)
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
如果開(kāi)稅率9%水費(fèi)發(fā)票,收到對(duì)方增值稅專用發(fā)票水費(fèi)可以抵扣么?
是的,那個(gè)是可以抵扣的
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
如果不是差額開(kāi)票,而是全額按簡(jiǎn)易征收開(kāi)票出去,然后收到增值稅專用票可以抵扣么?
如果不是差額開(kāi)票,而是全額按簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)票出去,然后收到增值稅專用票可以抵扣么?
那個(gè)不能抵扣的了哈,因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅