您好, 這個(gè)開電子器件就可以
老師,我司經(jīng)營范圍 網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)施工、室內(nèi)外裝修工程設(shè)計(jì)施工、水電安裝工程設(shè)計(jì)施工、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)施工、園林綠化工程設(shè)計(jì)施工;企業(yè)管理咨詢;會議服務(wù);物業(yè)管理;系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁設(shè)計(jì);批發(fā)及零售:電腦及配件、制冷設(shè)備、辦公設(shè)備、文體用品、五金交電、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、通訊器材、照相器材、健身器材、音響設(shè)備、消防設(shè)備、 家用電器、環(huán)保設(shè)備、廚房用具、儀器儀表、醫(yī)療器械、裝飾材料、 日用百貨、家具、建筑材料、皮革制品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 請問弱電機(jī)房改造工程費(fèi)是歸于什么稅收編碼呢,在不在我司經(jīng)營范圍呢
這是公司的經(jīng)營范圍,開票的稅率是什么樣的,許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);施工專業(yè)作業(yè);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:園林綠化工程施工;對外承包工程;土石方工程施工;金屬門窗工程施工;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;消防器材銷售;電線、電纜經(jīng)營;五金產(chǎn)品零售;建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
電切內(nèi)窺鏡手術(shù)電極雙極部件的稅務(wù)開票編碼是什么呢
老師,購買生產(chǎn)機(jī)器上的噴油底模,對方開發(fā)票(計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*打印機(jī)治具),是不是不合適?應(yīng)該開什么類目?對方網(wǎng)上查的經(jīng)營范圍包括彩印設(shè)備耗材及配件的銷售;經(jīng)營電子商務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^彩印設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;數(shù)碼印花加工。
20×1年1月3日,甲公司與某客戶簽訂一款軟件銷售及后續(xù)技術(shù)服務(wù)的合同,并經(jīng)雙方批準(zhǔn)。該合同規(guī)定:甲公司應(yīng)于20×1年6月30日交付軟件,并于20×1年7月1日至20×2年6月30日提供與該軟件相關(guān)的技術(shù)服務(wù)(軟件不需要改進(jìn),在編寫過程中客戶無法控制);軟件及技術(shù)服務(wù)不含增值稅的總價(jià)為5000000元,假定該項(xiàng)交易屬于混合行為,增值稅稅率均為13%,客戶應(yīng)在收到軟件且能夠正常使用時(shí)一次付清;如果該客戶于20×1年3月31日前預(yù)付全部價(jià)款,則不含增值稅的總價(jià)為4800000元;增值稅專用發(fā)票于收到全部價(jià)款時(shí)開具。甲公司單獨(dú)銷售該軟件不含增值稅的價(jià)款為4080000元,單獨(dú)提供一年技術(shù)服務(wù)不含增值稅的價(jià)款為1020000元,合計(jì)5100000元。 與該軟件相關(guān)的技術(shù)服務(wù)為什么不滿足在一段時(shí)間內(nèi)確認(rèn)收入其中的企業(yè)在履約過程中客戶就能取得并消耗企業(yè)帶來的收益這個(gè)條件呢?
稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個(gè)人呢?
老師,您好!請教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫,到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請問授信后怎樣提額?
有對話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬,出口退稅單證收齊的金額是200萬人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個(gè)問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們增值稅要退100萬的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)