您好,對(duì)的,這個(gè)是必須這樣調(diào)增才可以
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫(xiě)24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
那這樣明年豈不是要繳納很多稅?
嗯對(duì),那肯定了這個(gè)是
對(duì)了,有這么一個(gè)問(wèn)題,22年購(gòu)進(jìn)三種電子設(shè)備共10萬(wàn)元,23年填報(bào)的固定資產(chǎn)折舊表扣除了這三種電子設(shè)備當(dāng)年的折舊額外剩7.5萬(wàn)元需要以后調(diào)增,但其中有一設(shè)備去年10月份當(dāng)二手固定資產(chǎn)賣(mài)出去了,截至到10月份該物品的折舊金額是1萬(wàn)元,另外兩種設(shè)備23年總折舊額是2.5萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我23年的調(diào)增金額是3.5萬(wàn)還是?
如果這樣的話(huà)10月是1萬(wàn)的話(huà),這樣就是2.5了
22年剩7.5萬(wàn)需要23年調(diào)增,但其中一種原值是3.6萬(wàn)元的設(shè)備22年已經(jīng)折舊了1萬(wàn)元,然后23年10月份賣(mài)掉,截至23年10月當(dāng)年已經(jīng)折舊1萬(wàn)元,先不考慮另外的固定資產(chǎn),該設(shè)備我23年需要調(diào)整多少金額?
那這樣的話(huà),就是剩下那部分了,也就是7.5-1=6.5 這樣
就是去掉22年的折舊額,剩下的全部都要調(diào)增對(duì)吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心