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匯算清繳申報(bào)表里邊捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額是含稅的金額,但是這筆捐贈支出的物資是9%的專票進(jìn)來,而且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了。那為啥捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表里頭的賬載金額寫的是含稅金額呢?進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,應(yīng)該寫的是不含稅金額呀

2024-06-27 08:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 08:12

您好,這個(gè)含稅是銷項(xiàng),不是進(jìn)項(xiàng) 比如 借:營業(yè)外支出31.64 貸:主營業(yè)務(wù)收入28 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.64

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快賬用戶3945 追問 2024-06-27 08:13

哦,我明白了,他這個(gè)捐贈支出的話,開出去的發(fā)票是含稅金額,所以捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額寫的是含增值稅的金額是吧?然后營業(yè)外支出也就是含稅金額,哦,我明白了

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齊紅老師 解答 2024-06-27 08:16

?對對,親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,這個(gè)含稅是銷項(xiàng),不是進(jìn)項(xiàng) 比如 借:營業(yè)外支出31.64 貸:主營業(yè)務(wù)收入28 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3.64
2024-06-27
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-15
你好,是的,您說是對的,是的
2021-05-08
你好!發(fā)截圖過來看看,山東地區(qū)撥打96005656維護(hù)后臺報(bào)表信息;其他地區(qū)撥打12366咨詢當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站維護(hù)電話
2021-05-13
賬載金額是賬上做的 稅收金額,是允許稅前扣除的。
2023-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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