同學(xué)你好 對(duì)的 理解的對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,蔬菜在流通環(huán)節(jié)免稅,免的是增值稅,企業(yè)所得稅是不免的對(duì)吧!
老師一般納稅人企業(yè)銷售農(nóng)產(chǎn)品肉是開(kāi)具專票,蔬菜不開(kāi)專票能開(kāi)免稅普票吧
老師,你好,蔬菜流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),我們收購(gòu)菜農(nóng)的蔬菜再銷售,是否享受增值稅免征和企業(yè)所得稅免征
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人銷售外購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品-蔬菜可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎?免稅發(fā)票只能開(kāi)具普通發(fā)票嗎?
老師您好,一般納稅人開(kāi)具的免稅蔬菜銷售發(fā)票,是只免增值稅,不免企業(yè)所得稅的吧?理解的對(duì)嗎
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,是只有自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品才免征企業(yè)所得稅吧
同學(xué)你好 自產(chǎn)自銷也不免所得稅
老師,那這個(gè)政策我理解錯(cuò)了嘛?
你可以問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥只蛘?2366 我的理解是免增值稅不免所得稅
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝