您好,這個(gè)稅率就是1%的稅率開(kāi)票的。
老師好!我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下您:我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)有塊土地出租需要開(kāi)專票,商品和服務(wù)稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)嗎
小規(guī)模納稅人,帳篷場(chǎng)地租賃,我們開(kāi)票開(kāi)的是會(huì)展服務(wù)*場(chǎng)地費(fèi),稅率是多少?3%?---------這個(gè)具體租賃餐飲的 一些東西 那這個(gè)東西的話就是3%。-------這個(gè)稅率不對(duì),不應(yīng)該是5%的 你這個(gè)稅收編碼不行,它屬于經(jīng)營(yíng)租賃?!皇?%,而是5的稅率 為什么有的老師說(shuō)是3%
請(qǐng)問(wèn)老師,4月底稅務(wù)告知連續(xù)12個(gè)月金額超500萬(wàn)要升一般納稅人,當(dāng)時(shí)說(shuō)5月1號(hào)開(kāi)始就強(qiáng)制升為一般納稅人,但是我現(xiàn)在看電子稅務(wù)局也沒(méi)有變化,開(kāi)票稅率還是3個(gè)點(diǎn),是什么情況?我們現(xiàn)在還按小規(guī)模操作有沒(méi)有什么影響?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*車輛停放服務(wù),稅率應(yīng)該是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),我電子稅務(wù)添加稅收編碼,只有5%,但是我們想開(kāi)1%。請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師好!我們是工程勞務(wù)公司,收到房租發(fā)票有點(diǎn)問(wèn)題。房東是小規(guī)模納稅人公司,發(fā)票稅率經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn),可是對(duì)方按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)了(稅費(fèi)是我們承擔(dān)),這種發(fā)票我們做賬了有啥后果?稅務(wù)后期會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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