你好,預(yù)繳和匯算清繳的時(shí)候,AB分別抵扣6萬。但是他需要出一個(gè)合并報(bào)表,也就是合并之后填寫C比2,按照A+B-6萬來的。

麻煩你咨詢一個(gè)問題。就是個(gè)體戶是一般納稅人,在報(bào)經(jīng)營所得申報(bào)表時(shí)有一個(gè)每年允許扣出6萬元這個(gè)年末怎樣作會(huì)計(jì)分錄,怎樣從利潤中扣出
老師你好,第4季度的經(jīng)營所得預(yù)交申系統(tǒng)默認(rèn)不讓扣除6萬了,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶已經(jīng)扣除工資薪金6萬了,兩項(xiàng)只能扣除一項(xiàng),第4季度有利潤必須交經(jīng)營所得,但是工資利潤總和不到6萬,交了這個(gè)經(jīng)營所得后,年度匯算清繳可不可退呢
老師,關(guān)于個(gè)人經(jīng)營所得稅C表填寫有幾個(gè)疑問,給解答一下,謝謝,一個(gè)自然人名下有兩個(gè)個(gè)體戶,這個(gè)自然人還在另外一家企業(yè)任職,從2023年10月份開始申報(bào)個(gè)人所得稅,前幾個(gè)月沒有申報(bào)。 1.關(guān)于扣除6萬費(fèi)用,兩個(gè)個(gè)體戶在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)都沒有扣除6萬費(fèi)用,但自然人在申報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除了,我理解的是3個(gè)月,扣除15000元,那前九個(gè)月未扣除的5000?9=45000元可以在填寫個(gè)體經(jīng)營C表時(shí)填寫嗎?還有附加扣除(贍養(yǎng)老人那些)?
老師,一個(gè)法人他有好幾家個(gè)體戶,假設(shè)A個(gè)體戶年利潤4萬,B個(gè)體戶年利潤3萬,法人在申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),那6萬的額度怎么扣?是只能其中一個(gè)個(gè)體戶扣,另外一個(gè)交稅,還是可以A+B-6?
老師,請教一下。這家是查賬征收的個(gè)體戶,上季度開票6萬,報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得收入總額6萬,成本費(fèi)用3萬,其他扣除3萬,這樣報(bào)不用交稅。但利潤表主營收入6萬,管理費(fèi)用3萬,凈利潤就有3萬。 我想問一下,利潤表有凈利潤,個(gè)人經(jīng)營所得又不用交,這樣是不是正常的?謝謝!
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。