是的 不能退 七月份申報的
我是外貿(mào)企業(yè),5月開了出口退稅的免稅發(fā)票,但是我6月才做的退稅勾選,這個6月是不是不能退稅
我是外貿(mào)企業(yè),5月開了出口退稅的免稅發(fā)票,但是我6月才做的退稅勾選,這個6月是不是不能退稅
老師你好,我5月份把退稅發(fā)票勾選了,其中有一票6月份不能退需要下月才能退稅勾選的發(fā)票有影響嗎
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),目前就是8月份收到一張進項專用發(fā)票,我是不是8月勾選退稅,然后下個月才能申請退稅呀?
進出口企業(yè),外貿(mào)企業(yè),請問老師,進項發(fā)票是不是勾選退稅后要等幾個月過了稽核期才能申報退稅?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應(yīng)該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務(wù)費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報價?
老師,我是不是只能等到7月再退了?
你好對的 是這么做的
但是我的收入在6月已經(jīng)申報了出口退稅的收入(也就是增值稅申報所屬期為5月),我7月申報6月的收入,增值稅收入為0,這樣影不影響我7月的退稅?(相當(dāng)于增值稅所屬期6月時,收入為0,但是又要退出口進項稅
不影響的 收入該申報還是申報
意思我7月申報6月的增值稅0申報也可以退稅哇,我退稅勾選沒有在當(dāng)月,很怕以后都退不了這筆
你好 收入0 退稅勾選申報 可以退稅
謝謝老師,太專業(yè)了!
不用客氣 早點休息