你好,學(xué)員,題目有點(diǎn)亂
7月份勾選退稅發(fā)票1份,在8月份沖紅重開(kāi)用于退稅的了,申報(bào)增值稅時(shí)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額表我怎樣填寫(xiě)
七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
那么出口退稅進(jìn)項(xiàng)不申報(bào)下月申報(bào)可以嗎,當(dāng)月銷項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)了不太懂操作,老師可以清晰說(shuō)一下嘛只申報(bào)銷項(xiàng)可以嗎我進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月開(kāi)完忘記勾選了導(dǎo)致所屬期屬于九月,不屬于八月所以申報(bào)時(shí)候獲取不了進(jìn)項(xiàng)
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在八月開(kāi)票未在八月勾選,在九月勾選,所以進(jìn)項(xiàng)屬于九月,且在八月把銷項(xiàng)開(kāi)了,在九月申報(bào),八月的增值稅報(bào)表時(shí)候,采集不到進(jìn)項(xiàng),這時(shí)我的增值稅報(bào)表需要怎么填寫(xiě)呢用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)不了怎么辦,
我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在八月時(shí)候沒(méi)有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但是已經(jīng)把銷項(xiàng)開(kāi)了,在現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?