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老師,去年12月四季度計(jì)提印花稅算出來和報(bào)稅差了7角,我能不能現(xiàn)在直接把當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄沖了,重新根據(jù)實(shí)際計(jì)提,原做:借:稅金及附加-印花稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅

2024-06-25 20:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-25 21:00

您好 可以把原來的紅沖 然后重新計(jì)提 也可以補(bǔ)計(jì)提7角

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您好 可以把原來的紅沖 然后重新計(jì)提 也可以補(bǔ)計(jì)提7角
2024-06-25
借:稅金及附加 負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?負(fù)數(shù)
2022-11-26
借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)?
2021-03-20
同學(xué),你好 不要緊的
2025-02-12
借稅金及附加10,借管理費(fèi)用-10
2022-07-11
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