你好,銀行回單發(fā)票。借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 這一步呢,還沒有做。然后,你看一下處置是收益還是損失。
老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
租車企業(yè)出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:累計折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對嗎?
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費-銷項10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60 請問賣固定資產(chǎn) 最后一個分錄代表什么意思借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60,跟設(shè)么二級明細
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
這個發(fā)票我們開的出來嗎固定資產(chǎn)的
對的是的,這個是你們開出去的發(fā)票。
還有是在借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是在最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好,固定資產(chǎn)清理月末結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收支,如果是營業(yè)外收入的處置收益的,需要交所得稅。
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好。那固定資產(chǎn)清理,你做了累計折舊之后,他還有余額,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到哪個里面?
你按我問的來回答吧 要不然我不明白啊
你好,你放到了營業(yè)外收入是交了所得稅,還有另外一個呢,那固定資產(chǎn)和折舊你不轉(zhuǎn)出來啊,我是按照你問的回復(fù)的呀,你現(xiàn)在我反問你呀,你這個業(yè)務(wù)還沒有完整呢
另一個分錄我知道我只是沒寫 你按我問的回答就好了
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
對的是的,那需要交所得稅。
不是啊是把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
交營業(yè)外收入要交所得稅。
那報稅的時候會不會把系統(tǒng)識別會不會把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 因為這個開票啦
固定資產(chǎn)清理月末沒有余額,你把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入系統(tǒng)才會自動的。你需要自己填寫的
但是有開票啊 報稅系統(tǒng)不是識別票嗎 它又不會識別分錄
自己做賬務(wù)處理 系統(tǒng)識別不根據(jù)利潤表
那你的意思就是這個報所得稅時營業(yè)收入自己填不要根據(jù)識別的是吧
是啊 需要自己申報時