那個(gè)不能退稅的哈
合同印花稅到底是按簽訂合同金額還是按結(jié)算金額來計(jì)稅(假設(shè)合同金額30000,合同結(jié)算時(shí)是31000),但之前已經(jīng)為這份合同申報(bào)了按30000計(jì)征的印花稅,是否需要補(bǔ)稅?
老師,購銷合同發(fā)生部分退款,繳納印花稅時(shí)按合同金額繳納還是實(shí)際發(fā)生額呢
老師,貿(mào)易公司買賣合同按合同金額申報(bào)印花稅;運(yùn)輸框架合同按實(shí)際運(yùn)輸結(jié)算金額申報(bào)印花稅。是的吧。
購銷合同印花稅是根據(jù)合同金額還是實(shí)際收到發(fā)票金額計(jì)算,只簽了合同沒有履行交不交印花稅
老師,實(shí)際發(fā)生額比合同金額小,印花稅已經(jīng)按合同交了,那等合同結(jié)束了,印花稅要退嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅信息重新填上去申報(bào)的時(shí)候出來這個(gè)提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅系統(tǒng)信息怎么恢復(fù)呢
老師:我們是運(yùn)輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬的充,幾輛車共用,這個(gè)充值油卡時(shí)要記入待攤費(fèi)用嗎?借:待攤費(fèi)用一加油費(fèi),貸:銀行存款。然后月末分?jǐn)?,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一加油費(fèi),貸:待攤費(fèi)用一加油費(fèi)嗎?還有我們高速費(fèi)也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對(duì)嗎?謝謝老師
關(guān)于工資,社保,個(gè)稅的計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄,及做賬時(shí)間 月末計(jì)提做幾個(gè)分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會(huì)算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會(huì)了 這個(gè)是不是因?yàn)閷?duì)公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級(jí)職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級(jí)明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
如果在重新簽或者補(bǔ)充合同有列明呢?
都已經(jīng)申報(bào)印花稅了,不能退稅了。
服務(wù)咨詢,小規(guī)模,印花稅率是多少呢?
那個(gè)不需要交印花稅,除了技術(shù)咨詢合同按技術(shù)合同交
技術(shù)服務(wù)費(fèi)
技術(shù)服務(wù)費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)
那么就按技術(shù)合同交印花稅
技術(shù)合同小規(guī)模是千分之0.3在減半嗎?
是的,就是那樣子的哈
那如果合同最后作廢了,款也退回去了,但印花稅交了,這種也不能退嗎?
是的,那個(gè)不能退稅的了,
好的老師,謝謝您。
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。