按銷售貨物申報(bào)增值稅,沒開票的填報(bào)未開具收入列
公司處置出售固定資產(chǎn)一批,計(jì)提了13%的銷項(xiàng)稅額,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
老師,固定資產(chǎn)清理了,增值稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
老師,出售固定資產(chǎn),簡(jiǎn)易征稅,報(bào)表怎么填寫?
老師,銷售自己的固定資產(chǎn),車,增值稅申報(bào)表怎么填
老師,我單位小規(guī)模企業(yè)出售一臺(tái)固定資產(chǎn),我申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫呢?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
把金額填入多少行???還是填入銷售使用過的固定資產(chǎn)
根據(jù)適用的稅率填報(bào),你是一般納稅人?購(gòu)入時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒?
小規(guī)模納稅人
直接跟普票銷售收入合計(jì)申報(bào)就行
哦哦,不用第三銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額
那個(gè)是開3%的稅率減按2%申報(bào)時(shí)才填?,F(xiàn)在是不含稅收入合計(jì)在普票收入申報(bào)就行
老師減稅性質(zhì)代碼選什么???
老師減稅性質(zhì)代碼選什么???
不需要單獨(dú)選減免代碼的,就是按1%申報(bào)就是
那老師,增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了吧?利潤(rùn)表沒有收入,只有營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理差額啊,
那個(gè)稅會(huì)差異很正常的。不用管他
我這是辦注銷,會(huì)帶出稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示吧?
那個(gè)能合理解釋就行
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出來,會(huì)不會(huì)涉及查賬
不會(huì)的,那個(gè)能解釋清楚的呀