同學(xué),你好 是可以的 摘要:某某公司保潔服務(wù)費(fèi)
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對方開票的時(shí)候工資社保部分開普票,勞務(wù)費(fèi)部分開專票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
#提問#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務(wù)費(fèi),我們開了一張差額征收的專票,我寫分錄:借:應(yīng)收賬款 10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 9523.81,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 476.19, 借:主營業(yè)務(wù)成本 9047.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 452.38 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000 應(yīng)付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計(jì)上及稅控盤里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導(dǎo)一下,我是哪里錯(cuò)了?
A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時(shí)借應(yīng)收賬款62500貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務(wù)收入62202.38. 收到服費(fèi)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退回客戶是全額收稅點(diǎn)借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)62500貸現(xiàn)金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導(dǎo)一下怎么寫分錄合理
郭老師,以下問題請教下, 1、公司買的工作服給管理人員和銷售人員,入什么科目合適? 2、現(xiàn)在普票政策沒出文件,開普票按3%開,分錄借:應(yīng)收賬款-某公司5000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入4854.37 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅145.63,到時(shí)如果出普票免稅政策,那么賬務(wù)怎么處理?
老師,請問小規(guī)模公司,比如當(dāng)月5號開的發(fā)票,當(dāng)月18號收到貨款,可以不掛應(yīng)收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
小規(guī)模公司開票要開普票和專票,做賬時(shí)如何區(qū)分軟件里面有三級明細(xì): 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ (普票)專票?怎么區(qū)分?
同學(xué),你好 小規(guī)模開具發(fā)票的分錄一樣的,不區(qū)分專還是普
但是軟件有三級明細(xì),應(yīng)該如何選擇
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)