如果說你說的第1個(gè)業(yè)務(wù)里面這個(gè)廣告牌只是租給對(duì)方,然后制作還是對(duì)方自己制作自己進(jìn)行粘貼的話,你這個(gè)租賃就是可以的,如果要是后期他們發(fā)布還是通過你們單位幫助制作廣告內(nèi)容或者由你們單位自己往上掛的話,直接按照廣告制作,開具發(fā)票就可以
3.甲企業(yè)是居民企業(yè)一般納稅人,主要從事服裝和高檔化妝品的生產(chǎn)與銷售。2019年經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷售貨物收入9000萬元,技術(shù)服務(wù)收入700萬元,出租設(shè)備收入60萬元,出售房產(chǎn)收入400萬元,國(guó)債利息收入40萬元;(2)繳納增值稅900萬元,消費(fèi)稅20萬元,城建稅及教育費(fèi)附加92萬元,房產(chǎn)稅25萬元(3)支出廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1500萬元,其他可以稅前扣除的成本費(fèi)用4100萬元。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。(1)甲企業(yè)的下列收入中,屬于免稅收入的是()。A.技術(shù)服務(wù)收入700萬元B.出租設(shè)備收入60萬元C.出售房產(chǎn)收入400萬元D.國(guó)債利息收入40萬元(2)甲企業(yè)的繳納的下列稅種中,可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的是()。(多選題)A.增值稅900萬元B.消費(fèi)稅20萬元C.城建稅及教育費(fèi)附加92萬元D.房產(chǎn)稅25萬元(3)甲企業(yè)在稅前可以扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是()。A.1500萬元B.1530萬元C.1356萬元D.1464萬元
某自行車廠為增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率25%,主要生產(chǎn)“和諧”牌自行車2011年初,該廠財(cái)務(wù)人員對(duì)2010年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳,相關(guān)財(cái)務(wù)資料和匯算清繳企業(yè)所得稅計(jì)算情況如下:1.售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元2.財(cái)產(chǎn)租賃收入500萬元3.各項(xiàng)股息、利息收入100萬元:(其中國(guó)債利息收入10萬元,公司債券利息收入20萬元)4.利潤(rùn)表反映的內(nèi)容如下:(1)產(chǎn)品銷售成木4500萬元(2)銷售稅金及附加200萬元;(3)銷售費(fèi)用200萬元(其中廣告費(fèi)1500萬0(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款50萬元的年利的息10%(銀行同期貸款利率6%)(5)管理費(fèi)用1200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬元,新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用6)營(yíng)業(yè)外支出80萬元(其中通過省教育廳捐贈(zèng)給某災(zāi)區(qū)100元南聯(lián)營(yíng)企業(yè)贊助30萬,向稅務(wù)局支付稅收罰款10萬元)要求:計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
某自行車廠為增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率25%,主要生產(chǎn)“和諧”牌自行車2011年初,該廠財(cái)務(wù)人員對(duì)2010年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳,相關(guān)財(cái)務(wù)資料和匯算清繳企業(yè)所得稅計(jì)算情況如下:1.售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元2.財(cái)產(chǎn)租賃收入500萬元3.各項(xiàng)股息、利息收入100萬元:(其中國(guó)債利息收入10萬元,公司債券利息收入20萬元)4.利潤(rùn)表反映的內(nèi)容如下:(1)產(chǎn)品銷售成木4500萬元(2)銷售稅金及附加200萬元;(3)銷售費(fèi)用200萬元(其中廣告費(fèi)1500萬0(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款50萬元的年利的息10%(銀行同期貸款利率6%)(5)管理費(fèi)用1200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬元,新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用6)營(yíng)業(yè)外支出80萬元(其中通過省教育廳捐贈(zèng)給某災(zāi)區(qū)100元南聯(lián)營(yíng)企業(yè)贊助30萬,向稅務(wù)局支付稅收罰款10萬元)要求:計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅
高架廣告牌上面廣告牌,是蒙布的,可根據(jù)內(nèi)容更換,現(xiàn)租給乙公司,收取1年租2萬,開經(jīng)營(yíng)租賃,廣告牌租賃費(fèi)可以嗎?
第1、小規(guī)模納稅人高架廣告牌上面廣告牌,是蒙布的,可根據(jù)內(nèi)容更換,現(xiàn)租給乙公司,收取1年租2萬,開經(jīng)營(yíng)租賃,廣告牌租賃費(fèi)可以嗎,3%稅率對(duì)嗎?第2、貨物添加經(jīng)營(yíng)租廣告牌租賃費(fèi)賦碼其他動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
第2個(gè)問題需要根據(jù)第1個(gè)問題的判斷結(jié)果進(jìn)一步確認(rèn)