你賬務(wù)處理做到今年不需要修改之前的。
老師,請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬,申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票日期是去年的,我想把發(fā)票補(bǔ)入在去年,補(bǔ)錄的科目是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對應(yīng)還要更正哪個(gè)科目呢?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
老師您還,去年把應(yīng)收票據(jù)科目錄入為了應(yīng)付票據(jù)科目,今年年報(bào)已經(jīng)申報(bào),之后發(fā)現(xiàn)科目錄入錯誤,做了一筆紅沖和一筆正確的分錄,需要更正之前的報(bào)表嗎
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
老師你好,可以私信你嗎
老師好,請問應(yīng)付賬款余額比較多可以用其他應(yīng)付款沖嗎?之前代辦把公司一些零碎買的東西開了發(fā)票的都做了應(yīng)付賬款,其實(shí)應(yīng)該都是法人或者員工微信買了直接開的發(fā)票
老師,個(gè)體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個(gè)月抵扣了一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個(gè)人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個(gè)稅
樸老師,商貿(mào)企業(yè),去年的報(bào)關(guān)單不退稅了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報(bào)稅怎么申報(bào)?
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
已經(jīng)在國稅申報(bào)的去年年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要進(jìn)行更正是嗎
不需要修改,因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的呀。
老師一個(gè)資產(chǎn)一個(gè)負(fù)債,去年的報(bào)表按錯誤的分錄已經(jīng)在稅局申報(bào)了,今年做的錯賬更正,不影響資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)的金額嗎
是的,不影響去年的呀。你去年還是錯誤的呀。你去年的錯誤并沒有修改,只是在今年調(diào)整的影響今年財(cái)務(wù)報(bào)表。
今年按照調(diào)整之后的直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以是吧
是的對的是的對的,很正確的,就是這么做的。
這樣會對企業(yè)有什么影響嗎
你好,納稅義務(wù)晚了不影響交稅,只是帳上的科目有問題