你賬務(wù)處理做到今年不需要修改之前的。
老師,請(qǐng)問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯(cuò)賬,申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)沖?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票日期是去年的,我想把發(fā)票補(bǔ)入在去年,補(bǔ)錄的科目是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對(duì)應(yīng)還要更正哪個(gè)科目呢?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來(lái)嗎?
老師您還,去年把應(yīng)收票據(jù)科目錄入為了應(yīng)付票據(jù)科目,今年年報(bào)已經(jīng)申報(bào),之后發(fā)現(xiàn)科目錄入錯(cuò)誤,做了一筆紅沖和一筆正確的分錄,需要更正之前的報(bào)表嗎
請(qǐng)問6月份憑證的金額有誤,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)是120,寫成100,然后應(yīng)交稅費(fèi)多了20,導(dǎo)致本年利潤(rùn)少了20,公司使用用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在7月份要怎么調(diào)整?
老師,個(gè)人在銀行買賣黃金取得的收益需要繳納什么稅金嗎?是否有相關(guān)的政策法條
新入職,發(fā)現(xiàn)餐飲兩公司管理賬戶,出納1個(gè)銀行賬戶收付兩家公司流失
您好,請(qǐng)問公司發(fā)票額度因稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)查被降到1元,如果在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申請(qǐng)發(fā)票額度,是否需要稅管員審核通過
老師,我用公司賬戶購(gòu)買一輛二手車,開專票或者開普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫的,出來(lái)科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
老師:請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),而且股東沒有實(shí)繳過,這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅和印花稅嗎?
老師,這個(gè)題可以給我講講詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn)43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 38000 這個(gè)分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
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已經(jīng)在國(guó)稅申報(bào)的去年年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要進(jìn)行更正是嗎
不需要修改,因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的呀。
老師一個(gè)資產(chǎn)一個(gè)負(fù)債,去年的報(bào)表按錯(cuò)誤的分錄已經(jīng)在稅局申報(bào)了,今年做的錯(cuò)賬更正,不影響資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)的金額嗎
是的,不影響去年的呀。你去年還是錯(cuò)誤的呀。你去年的錯(cuò)誤并沒有修改,只是在今年調(diào)整的影響今年財(cái)務(wù)報(bào)表。
今年按照調(diào)整之后的直接申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以是吧
是的對(duì)的是的對(duì)的,很正確的,就是這么做的。
這樣會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響嗎
你好,納稅義務(wù)晚了不影響交稅,只是帳上的科目有問題