你好!這個你填入其他流動資產(chǎn)
其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負債表里為負數(shù),如何調(diào)整
老師,在軟件里,資產(chǎn)負債表里面應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù),如何調(diào)表不調(diào)賬?
老師,在軟件里面,資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)填不進去數(shù)字?應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù),該怎么辦?
請問老師資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù)了有什么風(fēng)險,怎么調(diào)整?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
可是,填不進去呀?
你好!軟件里面你要不就單獨做個分錄調(diào) 過去
如何寫會計分錄
你好!你看是哪個明細科目負數(shù) 然后再轉(zhuǎn),借其他流動資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費
未分配利潤的年初數(shù)和期末數(shù)一樣,但是資產(chǎn)負債表的左邊和右邊不平衡,恰好相差的數(shù)是凈利潤的數(shù)?改怎么出來?
你好!你的科目余額表是不是平的
不平,相差凈利潤的數(shù)
你好!你把你的科目余額表發(fā)來