您好,這個住宿費發(fā)票是不本市的就可以這樣寫,本市住宿是不能進項抵扣的
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報銷差旅費,是不是可以這樣寫 借:管理費用-差旅費 應交稅款-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款-××員工
上期:業(yè)務報銷出差費用,住宿費是專票,借管理費用-差旅費 10 ,借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進行認證抵扣,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3,貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進項稅額,對嗎?
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機開的專票,當時賬務處理為:借:管理費用~福利費 100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額13 貸:應付賬款113 今年認證了這張專票并做了進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出13 請問這樣處理對嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出會一直掛在那兒。
業(yè)務招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務招待費應交稅費應交增值稅進項稅額貸記其他應付款,,不可以抵扣進項,那這個應交稅費應交增值稅進項稅額怎處理?
請問這種住宿專票,酒店開的專票,可以做進項稅額嗎? 應交稅費-應交增值稅進項稅額 賬務處理是 借管理費用 差旅費 進項 貸其他應付款 除了這樣寫還應該怎么寫才最好呢
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負債類為負數(shù),就把負數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應商開給我們的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
老師,我們是承租方,這個合同哪里需要修改和注意哪些風險點
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導致后面結轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
不是本市的,公司是湖南的 住在南昌 需要填差旅費報銷單嗎? 還是說填個費用報銷單就可以了呢?
哦哦,那可以進項抵扣的, 填差旅費報銷單合適(因為可能會有出差補貼),寫好出差事由
如果是室內(nèi)的滴滴費用的普票 是不是不用做應交稅費這個科目呢
您好,可以 滴滴打車,取得的發(fā)票是開具公司抬頭的、內(nèi)容為 運輸服務-客運服務費 的增值稅電子普通發(fā)票,這類發(fā)票是符合規(guī)定的,可以按照發(fā)票上注明的稅額抵扣進項稅額。
噢噢 只要是給我們開的運輸服務,不管是市內(nèi)還是市外開給我們的普票都可以做增值稅抵扣,放在應交稅費應交增值稅進項稅額里面是波
您好,是的,是這么理解哦
好滴 那市內(nèi)住宿費應該怎么入賬呢 如果是專票的話
您好,市內(nèi)住宿費是業(yè)務招待費,價稅合并入賬