您好,這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票是不本市的就可以這樣寫,本市住宿是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報(bào)銷差旅費(fèi),是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機(jī)開的專票,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理為:借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 今年認(rèn)證了這張專票并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理為:借:以前年度損益調(diào)整13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 請(qǐng)問這樣處理對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)一直掛在那兒。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎處理?
請(qǐng)問這種住宿專票,酒店開的專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 除了這樣寫還應(yīng)該怎么寫才最好呢
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報(bào)殘疾人保障金時(shí)候,報(bào)個(gè)稅的工地工人是不是可以不計(jì)入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳年限是多少
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來,關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬???
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問下回答簡(jiǎn)答題時(shí),法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個(gè)題目不會(huì),老師幫我解答一下吧
不是本市的,公司是湖南的 住在南昌 需要填差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎? 還是說填個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單就可以了呢?
哦哦,那可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的, 填差旅費(fèi)報(bào)銷單合適(因?yàn)榭赡軙?huì)有出差補(bǔ)貼),寫好出差事由
如果是室內(nèi)的滴滴費(fèi)用的普票 是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢
您好,可以 滴滴打車,取得的發(fā)票是開具公司抬頭的、內(nèi)容為 運(yùn)輸服務(wù)-客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 的增值稅電子普通發(fā)票,這類發(fā)票是符合規(guī)定的,可以按照發(fā)票上注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
噢噢 只要是給我們開的運(yùn)輸服務(wù),不管是市內(nèi)還是市外開給我們的普票都可以做增值稅抵扣,放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面是波
您好,是的,是這么理解哦
好滴 那市內(nèi)住宿費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢 如果是專票的話
您好,市內(nèi)住宿費(fèi)是業(yè)務(wù)招待費(fèi),價(jià)稅合并入賬