您好,可以的,我們摘要上寫上:幾月幾號憑證的發(fā)票在這個憑證里
老師,這個月已申報增值稅,發(fā)現(xiàn)錯了,已經(jīng)作廢申報了,發(fā)票認(rèn)證平臺還可以撤銷統(tǒng)計嗎
上個月按發(fā)票入賬,這個月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票大于實際報銷金額,如何沖上月多出部分
就是一個同事報銷,一張電子普票貼票報銷后然后商家有部分退款然后把那張電子普票作廢了,但是那張電子普票已經(jīng)提交報銷了,請問這種情況會計會查驗電子普票然后發(fā)現(xiàn)這張電子普票作廢了嗎電子普票會計一般會全部查驗嗎
個人向公司報銷醫(yī)療費(有發(fā)票),但是保險公司報銷一部分,具體報銷多少不知道,發(fā)票未到,已經(jīng)給個人報銷完,給個人報銷這部分怎么做,要是保險公司發(fā)票來了,分錄怎么做
前期已經(jīng)報銷付款,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票作廢了,可以這個月報銷發(fā)票金額少報銷一部分嗎?少報銷這部分嗎?
老師,幫我看一下44題題目給了利潤總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實繳了5000.請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實收資本A股東
老師,請問一下工商年報的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負(fù)數(shù)
微信掃碼加老師開通會員
前期憑證需要摘要寫上嗎 后期可以少報銷這部分對嗎
您好,前期憑證需要摘要在賬套里添加一下信息,這樣我們時間長了看到也能記憶起來, 后期可以少報銷這部分
上年多計提的費用,匯算清繳調(diào)增,會計需要處理嗎
您好,如果我們對應(yīng)科目有往來科目,要處理的,不能掛著這個虛的 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
就是更正財務(wù)報表匯算清繳按照正確報表申報對嗎
您好,是的是的,就是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報哦
可以不調(diào)財務(wù)報表,直接匯算清繳調(diào)增嗎
您好,那不行的呀,我們賬不調(diào),?應(yīng)付賬款?不是一直掛在賬上么,這個不行
可以財務(wù)調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目、然后匯算清繳直接調(diào)增嗎?不更正財務(wù)報表嗎?
您好,如果我們只是稅會差異的調(diào)整,確實不用調(diào)賬的,現(xiàn)在我們有應(yīng)付賬款是不對呀,不調(diào)整我們報表就不對的,這個應(yīng)付賬款付給誰呀,對不對呀
調(diào)賬然后匯算清繳直接調(diào)增可以嗎
您好,是的,年報和匯繳是按調(diào)整后的報表來申報的
我看很多老師說、直接調(diào)增、財務(wù)報表不改 這樣可以嗎
您好,那是人家賬沒有錯,比如?招待費,無票費用調(diào)增,咱這個有應(yīng)付賬款呀