沒有 成本沒有沖減的
老師,我在1月份暫估少結轉了88元 ,本月發(fā)票到了,我先沖之前的暫估,然后結轉成本那塊就等于當時少結轉了88,那我在本月做借成本貸庫存,這樣的賬務處理就可以了吧
老師,我看之前會計,不是每個月都結轉成本,借,主營業(yè)務成本 貸,其他應付款,我這12月份沒有結轉,報表顯示利潤總額是付的,那我就不用結轉成本做,上面那個分錄是嗎?
老師 如我這個月0收入0成本,但卻有退貨,這個退貨要沖減之前主營業(yè)務成本的,變成這個月的報表營業(yè)成本那欄就是負數(shù),這樣有沒問題的?
老師,我們2022年交水費5萬,有一部分計入2022年成本了,然后有一部分進2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了別用用我們水的水費11000萬,(之前沒人告訴我有這11000萬)我已經(jīng)在2023年1月上年成本已經(jīng)結轉完了,我收到這11000元怎么做分錄,是不是要沖減之前的成本
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎設施配套費,需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級會計證可以報名申請嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風險沒?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫?
香港公司開展跨境電商業(yè)務,與境內(nèi)平臺企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺銷售,并向平臺支付服務費,跨境產(chǎn)品收入通過境內(nèi)平臺轉入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷售收入是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過境內(nèi)平臺轉入香港,是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,我要不要跟被審計單位相關人員說他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來?
老師,請教下管家婆軟件財務做賬知識
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨立勞動的兼職人員或者兼職人員,如何進行工資及社保申報,怎么操作?針對這3類員工工資發(fā)放時間是每月固定時間發(fā)放一次,還是15天之類發(fā)放一次工資呢?
老師,那怎么看出來成本沒有沖減啊?是數(shù)量對不上嗎?這個1月退貨的額,是不是這個成本結轉也是要在1月沖減才行?因為我是3月來的,報了季報,然后沒有看到這個沒有沖減成本,就直接報稅了
退回 本期銷售負數(shù)顯示的
對啊,老師,這里是負數(shù)了啊,我也搞不懂,竟然有退貨,肯定開了負數(shù)發(fā)票,那開了發(fā)票,這里銷售數(shù)量肯定會填啊?那成本不是相應會自動沖減掉嗎?
那么高嗎?可是他的這個利潤得50%以上了
老師,啥意思?不太懂,這里的銷售數(shù)量不是根據(jù)發(fā)票來的嗎?竟然發(fā)票都做了收入了,怎么這里不做呢?
他的收入是300多萬,然后他充的成本是131萬。
是啊,所以成本沒有完全沖夠是嗎?但是確實沖了的,可是這個發(fā)票金額不是負數(shù)已經(jīng)存在了嗎?那這個成本結轉的數(shù)量是怎么來的?不是根據(jù)發(fā)票來的嗎?
不太清楚,你去看一下你的原始憑證。
退貨就這一筆嗎?有沒有其他的退貨?
老師,我就看1月開的發(fā)票的額,就看到這兩筆,然后我沒有看1月的賬,我是3月來的,剛來就報了季報,現(xiàn)在審計過來說我們第一季第成本比收入還高,不對勁,我就想起來1月有退貨,那1月有退貨,是不是成本也應該在1月沖減掉?我是3月來的,跟我沒有關系把?
對的是的,和你沒有關系的。
老師,那1月的退貨應該在1月沖減成本把?但是畢竟季報是我報的,年報也是我報的,現(xiàn)在審計過來查賬,說我們第一季度申報成本沒有沖減掉,怎么成本比收入還多,那我只是合并申報啊,我又不去看前面的賬
你好,那你們需要解釋一下什么原因成本大于收入?這得你看你賬上的,還有你實際發(fā)生的。
應該就是收入沖減了,但是成本可能沒有沖減掉,我得去看前面的賬才清楚
你去看一下前面的賬,看他紅沖的這個成本數(shù)量是多少,單價是多少?是不是,和你之前結轉的成本數(shù)量單價一樣。
老師,那1月退貨是不是就是得在1月沖減成本?然后既然開了負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)成本數(shù)量是不是就得跟負數(shù)發(fā)票上面的數(shù)量一致才行?
你好對的 是的 是的