您好!營(yíng)養(yǎng)土稅率是9%
請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑公司,我司有一個(gè)園林綠化項(xiàng)目需要用到發(fā)票中的苗木,請(qǐng)問(wèn)這種去稅務(wù)局代開的自產(chǎn)自銷免稅苗木,我可以在申報(bào)稅款時(shí)填入購(gòu)進(jìn)免稅項(xiàng)目低減同我的主稅率9%嗎?
我公司是一般納稅人,現(xiàn)購(gòu)買一家名為***家庭農(nóng)場(chǎng)的玉米(該公司主營(yíng)動(dòng)物飼養(yǎng)、林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),一般項(xiàng)目:谷物種植、谷物銷售),這家農(nóng)場(chǎng)為我公司開具的發(fā)票是免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到這樣的發(fā)票能我抵扣嗎,
老師,公司是做園林綠化施工的,一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目,公司經(jīng)營(yíng)范圍有這項(xiàng)業(yè)務(wù),綠化養(yǎng)護(hù)開6%的票給對(duì)方,之前綠化施工屬于建筑都開的9%的票,電子稅務(wù)局核定的9%增值稅,現(xiàn)在我要開6%的票是直接開,還是要在電子稅務(wù)局核定6%增值稅
老師你好,我公司是園林綠化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以開具免稅普通發(fā)票,公司兼營(yíng)綠植花卉租擺,花卉租擺主要花卉是采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,那我們公司是否可以同時(shí)開苗木免稅發(fā)票,還開花卉銷售開票是有稅率的嗎?如果花卉銷售開具的稅率是多少呢,我公司是一般納稅人,苗木免稅是有備案的。
老師,您好,我公司是園林綠化工程公司,是一般納稅人,我們公司簽訂了一個(gè)合同抬頭是:苗木采購(gòu)項(xiàng)目合同,然后合同內(nèi)容是含有苗木的起苗、包裝、運(yùn)輸、二次搬運(yùn)、種植、施肥、養(yǎng)護(hù)、等服務(wù)的,那我這樣這個(gè)怎么開具發(fā)票呢,合同內(nèi)有注明具體苗木數(shù)量,這樣我這個(gè)是要開苗木發(fā)票,還是要開具工程服務(wù)發(fā)票呢?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過(guò)以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤(rùn)表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額征收的銷售電動(dòng)車的個(gè)體戶,需要做賬嗎?
老師你好就是個(gè)人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶支付保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)個(gè)人的付款單能不能直接沖保險(xiǎn)發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄
老師當(dāng)月收入過(guò)高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)票動(dòng)車票我是怎么抵扣,在增值稅報(bào)表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
老師,投資損失是在利潤(rùn)表中哪里體現(xiàn)呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的 謝謝老師
您好!不客氣,祝你工作愉快!