你好,不需要特地調(diào)整。符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)(加減)以前年度損益調(diào)整

匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表中的利潤本年累計(jì)數(shù),這個(gè)需要調(diào)整報(bào)表嗎? 不調(diào)整,差額一直存在,后面財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系也一直不對
老師,我沖去年多計(jì)提的稅金做了個(gè)調(diào)整未分配利潤的分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,不等于利潤表凈利潤,我怎么處理啊
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,匯算清繳,企業(yè)所得稅調(diào)整繳了3000元,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就不等于期初加利潤表里的凈利潤了
老師,匯算清繳做了一筆補(bǔ)繳所得稅的分錄,通過以前年度損益調(diào)整和未分配利潤科目。這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤≠期初未分配利潤?本年累計(jì)凈利潤?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


那這個(gè)就一直會(huì)保持這個(gè)差額嗎?
你好,當(dāng)年會(huì)有差額。 如果? 之后年度沒有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生,勾稽關(guān)系? 就沒有差額了
好的,謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??