你好,你有這個經(jīng)營范圍嗎?有的話需要增加這個稅種認(rèn)定。
老師你好,我剛剛學(xué)實操,這邊有一個業(yè)務(wù)是這樣的 6月30日,甲方要求湖南快學(xué)園綠化有限公司每月開具發(fā)票,確認(rèn)世紀(jì)首府住宅區(qū)綠化項目收入,成本 答案分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本-住宅綠化項目 工程施工-合同毛利-住宅綠化項目 工程結(jié)算-住宅綠化項目 貸:主營業(yè)務(wù)收入-住宅綠化項目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 我想問,在新收入準(zhǔn)則下這個分錄有沒有變化?謝謝
老師,我們是建筑單位,總公司開的是9的稅率,開立了一個分公司,開票是生活服務(wù)綠化養(yǎng)護(hù)開6的稅率,在電子稅務(wù)局里面就是屬于簡易計稅嗎?為什么不是一般計稅里面的6%
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費(fèi),還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
老師,公司是做園林綠化施工的,一般納稅人,現(xiàn)在有個綠化養(yǎng)護(hù)的項目,公司經(jīng)營范圍有這項業(yè)務(wù),綠化養(yǎng)護(hù)開6%的票給對方,之前綠化施工屬于建筑都開的9%的票,電子稅務(wù)局核定的9%增值稅,現(xiàn)在我要開6%的票是直接開,還是要在電子稅務(wù)局核定6%增值稅
老師你好,我公司為一般納稅人的建筑施工企業(yè),偶爾承接了一項綠植租賃給甲方使用的服務(wù),請問1,綠植租賃開發(fā)票的類目是什么,稅率多少2. 不在公司主營范圍內(nèi)所以我們也是租用其他公司的綠植,是不是要有一張綠植的進(jìn)項票進(jìn)來。
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
有這個經(jīng)營范圍,但是都開了2次票了,之前沒想到這回事,最近突然想到這個事情,我現(xiàn)在去核定有沒有影響呀。
但是你能申報了增值稅嗎?你之前沒有核定。
是的,能申報增值稅,一個季度開一次票,一個月幾千快錢,一個季度也就開一萬多的發(fā)票,開的6%現(xiàn)代服務(wù)*園林綠化養(yǎng)護(hù),這個月是最后一次開票,我不去核定稅種有影響不?
只要你能申報了,沒有影響。
能申報增值稅,我也能開的出6%發(fā)票,也是真實業(yè)務(wù),有合同,合同完了也有結(jié)算書這些,不去核定稅種,后期稅務(wù)發(fā)現(xiàn)我沒有核定稅種,還開出來6%票,會不會涉及罰款的問題呀?
只要不是虛開沒有問題的,你想不放心的話,你就去增加一個稅種認(rèn)定。
好的。肯定不是虛開,現(xiàn)在都是全電發(fā)票,掃我的臉開票,我可不能為了那么點(diǎn)工資,去觸碰紅線。
那你就增加上這個稅種認(rèn)定。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。