是下個(gè)月季報(bào)的時(shí)候必須交企業(yè)所得稅
我們收到9萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)了,把個(gè)稅也交了,如果到了年底這個(gè)人只開了這一張發(fā)票,也沒有額外收入,個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,免稅的6萬還能退回來嗎,年底匯算個(gè)稅是怎樣算的呢?
老師我想問一下我3季度的年累積收入43萬左右,所得稅交了1萬多點(diǎn),4季度的時(shí)候沒有收入,但是費(fèi)用有50萬,這個(gè)嗎4季度和明年匯算清繳的時(shí)候是去退稅還是留著以后去虧損彌補(bǔ)啊
老師,小規(guī)模/個(gè)體戶一個(gè)季度不超30萬的收入,免增值稅,那是不是就不用交企業(yè)所得稅? 到匯算清繳的時(shí)候,一年不超120萬,是不是也不用交企業(yè)所得稅?
老師,這個(gè)季度開發(fā)票9萬總收入9萬,費(fèi)用只有4萬,是不是下個(gè)月季報(bào)的時(shí)候必須交企業(yè)所得稅???還是可以到年底匯算清繳的時(shí)候一塊核算
小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 比如10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候利潤(rùn)總額是個(gè)正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報(bào)10-12月份的時(shí)候 利潤(rùn)總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個(gè)以前年度虧損是用了7萬還是14萬???
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
只要開發(fā)票就要確認(rèn)收入是嗎?如果開票之前的費(fèi)用不夠抵扣開票的金額就要交企業(yè)所得稅嗎?不是可以到年底一塊匯算清繳的時(shí)候再交嗎
是的,開發(fā)票就要確認(rèn)收入。季度有利潤(rùn)就得預(yù)交所得稅
沒有別的方式了嗎
沒有別的的方式了
除非按季度分開開票?
是的,就是那樣子的