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小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 比如10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候利潤(rùn)總額是個(gè)正數(shù) 比如正7萬(wàn) 但是有以前年度虧損 把這7萬(wàn)算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報(bào)10-12月份的時(shí)候 利潤(rùn)總額還是正7萬(wàn) 再用一次以前年度虧損 那這個(gè)以前年度虧損是用了7萬(wàn)還是14萬(wàn)啊?

2024-10-17 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 17:40

彌補(bǔ)虧損還是期望的。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:40

彌補(bǔ)虧損還是7萬(wàn)的。

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快賬用戶(hù)6268 追問(wèn) 2024-10-17 17:44

是以最后一次季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損來(lái)算金額,因?yàn)槟莻€(gè)表是的利潤(rùn)總額是累計(jì)金額,可以這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:46

是的對(duì)的,可以這么理解的

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快賬用戶(hù)6268 追問(wèn) 2024-10-18 09:12

老師,我又想了想,兩個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里用了兩次7萬(wàn),以前年度虧損不應(yīng)該是14萬(wàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:19

那你的收入也用了好幾次,你收入不是填寫(xiě)的也是累計(jì)。

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:19

一季度申報(bào)的時(shí)候,填了一次收入。 然后第二季度申報(bào)的時(shí)候,包含了第一季度的收入。 然后第三季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)收入還包含著第一季度的。

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