同學,你好 企業(yè)所得稅需要繳納的
請問小規(guī)模每季度收入不超過30萬,可免交增值稅,30萬的所得稅也是免交嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不用交增值稅,個體工商戶也是這個規(guī)定嗎?那個個體工商戶季度不超過9萬免稅,是免的什么稅?有點搞不清
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點,這個我會虧嗎?因為不用交增值稅但是要交企業(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
老師,小規(guī)模/個體戶一個季度不超30萬的收入,免增值稅,那是不是就不用交企業(yè)所得稅? 到匯算清繳的時候,一年不超120萬,是不是也不用交企業(yè)所得稅?
老師,那個說的小規(guī)模季度不超過30萬,免稅,說的是增值稅?還是企業(yè)所得稅呢?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當時也沒有確認收入,我現(xiàn)在應該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進項稅該怎么處理 需要勾選 嗎
哦哦,企業(yè)所得是按利潤表的利潤來繳納的,不是按增值稅繳納 那小規(guī)模的季報都沒有體現(xiàn)要交企業(yè)所得稅的地方呢
同學,你好 你是說沒有繳納所得稅的地方嗎?? 沒有申報表嗎?
老師你看,只有增值稅的申報啊
同學,你好 聯(lián)系專管員,后臺增加一下報表
老師,這個私營獨資企業(yè)是屬于什么類型的公司 你看下他的稅種核對,也沒有企業(yè)所得稅這一欄呀
同學,你好 你是繳納個稅
這個私營獨資企業(yè)是屬于什么類型的公司?
同學,你好 一般是個體戶
個體戶,還能開分店的?同一個老板開了好多分店 老師你看下截圖
同學,你好 個人獨資企業(yè)免征企業(yè)所得稅,只需交個人所得稅、增值稅和增值稅附加。
老師,你說的個人獨資企業(yè)=個體戶嗎? 那他還有個經(jīng)營所得要交? 經(jīng)營所得,不就等于企業(yè)所得稅?只是算法不一樣
同學,你好 個人獨資企業(yè)=個體戶嗎 不是,是2種
個人獨資企業(yè)需交個人所得稅,不繳納企業(yè)所得稅
那他需要交經(jīng)營所得吧? 是在這里面申報嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
那他的經(jīng)營所得,還是類似于企業(yè)所得稅呀,只是計算方法不一樣 我可以這樣理解嗎?
同學,你好 可以這么理解
那這種個人獨資企業(yè)的經(jīng)營所得征稅方式是怎么計算稅款的呢
同學,你好 以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額,為應納稅所得額,適用百分之五至百分之三十五的超額累進稅率。