你好,計入政府補助收入科目哦

老師你好,我想請問一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會計制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來源是原來的建設(shè)指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來開支各項支出。然后在今年的8月份,財政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財政的大平臺走了,我想問的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過來繼續(xù)使用的資金在支出時,預(yù)算會計是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財政專戶時,應(yīng)該怎么入賬
某事業(yè)單位的行政部門實行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財務(wù)部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項業(yè)務(wù)應(yīng)做的會計分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請問老師,不理解備用金為何是負債類科目,備用金不會還會收回來吧,不理解借方為何不用費用類科目,謝謝
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務(wù)和面向社會的服務(wù)性收入,其他沒有固定的財政預(yù)算補助,由于我們自己沒有辦公場地,辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的,現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬,和辦公設(shè)備購置費50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會計制度,這兩個業(yè)務(wù)收到和支付時要怎么做賬呢?
老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立幼兒園,想問一下單獨建立的伙食帳,這個伙食收入是記在其他應(yīng)付款嗎?那伙食支出記在哪個科目?而且用這個收入的錢來給食堂員工付工資都怎么計?
(1)事業(yè)單位人員出差報銷差旅費5000元,使用財政授權(quán)支付方式支付,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會計分錄。 (2)某事業(yè)單位決定對固定資產(chǎn)進行擴建,固定資產(chǎn)賬面余額為50000元,以計提折舊10000元,擴建過程中支付工程款20000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會計分錄。 需要編制二級科目。 (3)某事業(yè)單位收到財政直接支付額度到賬通知書,收到財政撥款4000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會計分錄。 老師這些題怎么做分錄,還有零余額賬戶用款額度 和財政撥款收入什么區(qū)別,為什么有的是財政授權(quán)支付用財政撥款收入,有的財政直接支付用零余額賬戶呢
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計報告,我提供什么時期的財務(wù)報表
老師,請問稅我已經(jīng)在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時候才開票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計提折舊。我沒有成本票那部分怎么進行納稅調(diào)增呢?
所得稅費用處理的全部分錄
老師您好,財政補助收入不是財政撥款嗎,我們回單顯示撥款單位是同級政府部門,可以記財政補助收入嗎,
同級部門撥款,后續(xù)不需要還款,也是財政補助的一種形式