先實物盤點一下,確定是否真的是有15臺
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務往來,后面三個公司都是同一個老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會計錯章,拿了華電財務章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務章。作為華纜會計之前做會計分錄是:收到承兌:借:應收票據 30w,貸:應收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應付賬款 30w 貸:應收票據 30w。南纜公司準備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票。現(xiàn)在涉及華纜公司賬務,如何沖平華纜 公司一次預銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務往來的。以及上次固定資產忘記計提的事
我們是物業(yè)公司一般納稅人 21年采購了一批辦公用品其中電腦有15臺 先是支付的預付款 然后付到百分之97 扣百分之3做質保金 目前我看剩余一小部分尾款沒有付 但是之前會計做賬是電腦固定資產錄了11臺電腦 沒有錄4臺 現(xiàn)在供貨商要求付款 但是我盤點電腦不在了4臺 而且之前對接的相關人員也都離職了 這怎么 辦
老師,1我是學堂高薪就業(yè)班學員,剛接了一下沉香制品銷售公司(銷售手串,茶葉啥的),近幾年資產負債表和利潤表都是O,疫情前是虧損,管老板要賬務說沒有,查了企查查說沒有案件,老板之前都是通過私人微信轉賬收款,付款,最早房地產起家的,老板弟弟在海南有沉香種植園供貨,這個有五險一金 2還有一家私人電腦銷售公司也錄取我做會計,4個人,有社保,不給繳納公積金,是銷售全國稅務局辦公電腦,目前還有貸款700萬, 老師說我去哪家上班好?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數據不一致,這個數據一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產的折舊5萬調減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數據的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應付賬款48萬多和預付賬款125萬都落到了其他應付款里,那我錄期初數的時候,也把他們都落到其他應付款里可以嗎?還是說應付賬款就錄到應付賬款里,預付賬款就錄到預付賬款里
老師,反結賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
目前只有11臺? 但是供貨商有15臺的簽收單
簽字的人已經離職了
離職了也可以打電話問問看什么情況,簽字的人離職,財務行政都需要管理固定資產的,還有你們的固定資產盤點報告再看一下,先確認到底是11臺還是15臺
固定資產盤點報告是什么東西
我們的賬里面只有11臺? 有可能是后面陸續(xù)送到了但是行政人員沒有及時把簽收單交給財務
你們沒有定期盤點固定資產嗎?這是固定資產管理的日常工作呢 但是如果說后面陸續(xù)送到了但是行政人員沒有及時把簽收單交給財務,為什么你實物盤點又沒有呢?那這4臺電腦難道被人拿走了?
可能被調撥其他集團公司了
那問其他集團 公司是不是有,你需要先落實這幾臺電腦去哪里了,才好想下一步該怎么處理 還有,你們如果是集團公司,那還是需要加強固定資產的日常管理,像調撥集團也是需要有手續(xù)的,這樣才便于后續(xù)管理
好的? 因為之前公司剛成立 好多手續(xù)不完善
沒關系,你可以后續(xù)規(guī)范起來,至于之前的這個你需要先確定那4臺電腦的去向,確定了那4臺是收獲了,只是沒有錄入財務系統(tǒng),那么你可以補錄進去,然后正常付款 如果找不到那4臺電腦的去向,那么你需要和領導匯報,確定是追究前任管理人員的責任還是公司承擔,因為既然有簽收單(確定為真的),那再做相應的賬務處理 先還是要將4臺電腦錄入,然后做報廢丟失處理 借:營業(yè)外支出 ? ? ? 其他應收款(個人承擔部分) 貸:固定資產