同學(xué)你好,實(shí)收資本不用調(diào)平,股東不能抽走資金,轉(zhuǎn)走了計(jì)為股東借款
老師這個(gè)是報(bào)廢的固定資產(chǎn),然后嗯,報(bào)廢了之后又就是像當(dāng)破爛一樣又給他賣(mài)掉了,我馬上把那個(gè)東西發(fā)給你,你看這樣就行。然后賣(mài)了715塊錢(qián)就直接充到其他應(yīng)付款里,這樣行不行,就是固定資產(chǎn)當(dāng)破爛賣(mài)的。這個(gè)款收到了,能做哪里呢?其他收入嗎?這破爛放哪里呢?應(yīng)付款就想明天以后要,就是用買(mǎi)什么東西或干嘛給他充了這個(gè)意思。
老師你好,我想問(wèn)一下啊,我們法人嗯去購(gòu)買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢(qián)他沒(méi)走對(duì)公,就是對(duì)方也不給開(kāi)這個(gè)發(fā)票,但是給開(kāi)收據(jù),你看收據(jù)上寫(xiě)他們,就是收據(jù)上是這樣寫(xiě),你看行嗎?就是說(shuō)嗯我們法人付的錢(qián),就是付款人寫(xiě)的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開(kāi)個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對(duì)公賬戶(hù)上,然后把這個(gè)錢(qián)報(bào)銷(xiāo)給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫(xiě)的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對(duì)公賬戶(hù)上再把這個(gè)錢(qián)報(bào)銷(xiāo)給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?
老師你好,我想問(wèn)一下啊,就是說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)嗯購(gòu)進(jìn)那個(gè)庫(kù)存商品,嗯,然后嗯對(duì)方也給我們開(kāi)發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話(huà)是付給他們個(gè)人的,沒(méi)有付給他們公司,賬戶(hù)嗯,然后他們對(duì)方給我們開(kāi)了一個(gè)個(gè)人公司委托個(gè)人收款的一個(gè)證明,就是我附上這個(gè)證明,加上那個(gè)轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的那個(gè)費(fèi)用款的這個(gè)流水票,然后入賬,借庫(kù)存商品,貸銀行存款,然后附上這個(gè)嗯委托他們公司個(gè)人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個(gè)人的這個(gè)流水,然后再加上嗯他們對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個(gè)分錄上行嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,就是嗯,嗯,比如說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫(xiě)借庫(kù)存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師你好,問(wèn)一下嗯,可不可以嗯做我現(xiàn)在的實(shí)收資本是待實(shí)收資本,借庫(kù)存現(xiàn)金,可不可以做一個(gè)相反的這個(gè)負(fù)數(shù)分錄,把這個(gè)實(shí)收資本沖掉,相當(dāng)于實(shí)收資本就退掉了,因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)實(shí)際上沒(méi)有實(shí)收資本了
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我們這個(gè)公司是買(mǎi)來(lái)的,我買(mǎi)來(lái)的時(shí)候,他就把嗯這個(gè)銀行存款,這個(gè)實(shí)收資本對(duì)應(yīng)的銀行存款他轉(zhuǎn)成庫(kù)存現(xiàn)金啦。就是說(shuō)他目前就是借實(shí)收資本貸庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是這樣吧。庫(kù)存現(xiàn)金有300萬(wàn)呢。
那只能按股份轉(zhuǎn)讓給你處理,不能直接按抽逃減少實(shí)收資本,是違法的
好的,老師按股份轉(zhuǎn)讓給我的話(huà)是怎么處理呢?做什么分錄呢?需要繳稅嗎?
借:實(shí)收資本—前股東 貸:實(shí)收資本—現(xiàn)股東 沒(méi)有增值只需要按股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的萬(wàn)分之五繳納印花稅