同學(xué)你好 這個(gè)不能 收到了才可以做
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師是不是這樣的,最最一開始嗯,然后是我們是實(shí)收資本到賬,然后是借銀行存款貸實(shí)收資本,后來嗯抽逃資金了就是嗯借就是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,嗯,現(xiàn)在實(shí)際上賬上已經(jīng)沒有實(shí)收資本了,是不是得做分錄把這個(gè)實(shí)收資本沖掉啊?
就是做這個(gè),嗯,借實(shí)收資本帶庫存現(xiàn)金,把這個(gè)實(shí)收資本沖掉了,因?yàn)橐呀?jīng)沒有實(shí)收資本了
如果不沖這樣的話,就一直在賬上掛著
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
好的老師,那就是說如果做這個(gè)嗯借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金,嗯,然后這樣是不是就把那個(gè)實(shí)收資本就退了呀?
最一開始的分路就是借銀行存款貸實(shí)收資本,然后又是借嗯庫存現(xiàn)金貸銀行存款,最后一步就是借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金,這樣的話是不是關(guān)于實(shí)收資本的分錄就做完了?
是的 但是不能帶現(xiàn)金 金額太大了 貸銀行存款
好的老師,那我就是做一個(gè)嗯,我的目前賬上就是庫存現(xiàn)金,嗯,有實(shí)收資本,然后實(shí)收資本也有,我就是把它沖掉,就是借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金就是相當(dāng)于把實(shí)收資本退掉了,對(duì)吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的老師,我想再問一下,還有一個(gè)問題,如果說非未分配利潤那掛著數(shù),嗯,然后還有那個(gè)嗯相對(duì)應(yīng)的庫存現(xiàn)金那邊也有金額,嗯,然后嗯如果公司注銷的話,是不是要交個(gè)稅呢?是不是平時(shí)要是嗯做一些費(fèi)用的話,可以把庫存現(xiàn)金給那個(gè)嗯沖抵掉,然后做一些費(fèi)用把被分配利潤也給處理掉,就不用交個(gè)稅了
同學(xué)你好 對(duì)的 要交個(gè)稅的
好的老師 做一些工資行嗎
嗯 這個(gè)可以做工資的
好的老師就是再問您一個(gè)問題啊,嗯,就是我們公司就是說現(xiàn)在一年都沒有業(yè)務(wù),嗯,但是呢,他實(shí)際上給我發(fā)了記賬費(fèi)呢,然后就是說公司目前現(xiàn)在也算是虧損狀態(tài)吧,嗯,然后我就實(shí)際入賬就行了是吧,反正一年也虧損不太多,這個(gè)沒事吧,我也沒有必要說,嗯,為了交稅列一個(gè)虛假的無票收入是吧?
同學(xué)你好 不能做假的 沒有就不做
好的老師,就是公司虧損了,也不會(huì)被查吧
實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的這個(gè)沒事
好的老師,謝謝您
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝