您好,這個(gè)的話,因?yàn)閯趧?wù)報(bào)酬,不僅包括勞務(wù),還要咨詢,還有其他各種,只要是個(gè)人開給公司的,公司都需要代扣
老師,您好!我公司從事造價(jià)咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)有個(gè)人給我們提供咨詢勞務(wù),代開了勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,但是我公司未給他代扣代繳個(gè)稅,后期他是年收入超過112萬,自己做匯算清繳嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個(gè)稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報(bào)酬不超過800免個(gè)稅,然后超過交個(gè)人,然后不管交還是不交個(gè)稅都需要個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
老師,我想問一下,個(gè)人申請(qǐng)代開發(fā)票,不管開的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi),咨詢費(fèi),是不是都是要按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅?
老師好,公司去年收到一張個(gè)人代開的咨詢服務(wù)發(fā)票,然后現(xiàn)在專管員在說要按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳個(gè)稅,可是開票開的是咨詢服務(wù)不是勞務(wù)報(bào)酬啊,還要再給申報(bào)個(gè)稅?那開發(fā)票的作用是什么?
老師,您好!收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票,右下方備注由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,現(xiàn)在想問的是,我這邊該什么時(shí)間去申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,發(fā)票是8月開的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢!
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
那如果是個(gè)人代開的房租租金發(fā)票呢?也要代扣個(gè)稅?
對(duì)的,這種也是需要的的哈
但是個(gè)人代開的房租發(fā)票里包含了個(gè)稅的啊
是啊,但是稅務(wù)沒有代扣代繳,你需要看這個(gè)發(fā)票,右下角,是否代扣代繳字眼,根據(jù)這個(gè)決定的