你好!是的,購銷就是這樣
有出口企業(yè)的印花稅不是合同的不含稅銷售額是計稅基礎(chǔ)嗎
老師好,印花稅 按購銷合同萬分之三 計稅基礎(chǔ)是 不含稅收入 還是 不含稅收入加上采購金額合計
印花稅計稅基礎(chǔ)是含稅金額還是不含稅金額
印花稅申報時是以不含稅金額為計稅基礎(chǔ)嗎
印花稅計稅基礎(chǔ)是銷售收入加抵扣的不含稅金額嗎
您好,有一個員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報了一個月工資之后也沒有再申報過工資,然后當(dāng)月申報的工資都在起征點以下可以不做更正申報嗎
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務(wù)費(fèi),請問應(yīng)該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務(wù)報表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費(fèi)進(jìn)項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標(biāo)考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票還有認(rèn)證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
小規(guī)模企業(yè),購入一張經(jīng)營租賃車的發(fā)票,那直接記管理-租賃費(fèi)?需不需要按月分?jǐn)?
你好!這個是看時間的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
如果是4月到6月內(nèi)發(fā)生,那我直接管理費(fèi)用吧!因為也是做季報
你好!可以的,操作沒什么問題