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老師,5月匯算清繳,補(bǔ)23年企業(yè)所得稅800元,實(shí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則。怎么做賬務(wù)處理?

2024-06-19 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 16:21

借,以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅800, 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款800, 借,利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整800。

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快賬用戶8449 追問 2024-06-19 16:24

借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 老師,為什么不直接怎這么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:25

企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是以前年度損益調(diào)整 企業(yè)所得稅必須通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:11

好的,還有老師,公司包員工吃住,平時食堂購買的蔬菜大米等及液化氣,水,這些怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:33

借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:34

老師,做管理費(fèi)用-伙食費(fèi)/辦公費(fèi)可以么?

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:34

不過應(yīng)付職工薪酬行不行?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:34

你好不可以 不可以的

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:35

為什么呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:37

你好,因為這個屬于福利費(fèi),你為什么要放到辦公費(fèi)里面去?而且福利費(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬核算,他核算的內(nèi)容包含著福利費(fèi)、工資這些。

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:44

那之前的就都做錯了,

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:45

做錯了可以去修改的。

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快賬用戶8449 追問 2024-06-20 11:46

不改行不行?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:46

可以的,可以不修改的,但是匯算清繳按照正確的來。

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你好!企業(yè)會計準(zhǔn)則是按下面這個 補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-19
你好! 補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-19
借,以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅800, 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款800, 借,利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整800。
2024-06-19
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 ?
2024-11-23
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-14
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