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老師,5月匯算清繳,補(bǔ)23年企業(yè)所得稅800元,實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬務(wù)處理?

2024-06-19 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 11:25

你好!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是按下面這個(gè) 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2411 追問 2024-06-19 16:20

個(gè)人所得稅稅率表發(fā)一下

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:26

你好,是什么業(yè)務(wù)的個(gè)稅,工資薪金嗎?還是什么?

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你好!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是按下面這個(gè) 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-19
你好! 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-19
借,以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅800, 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款800, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整800。
2024-06-19
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 ?
2024-11-23
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-14
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