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2024年3月向甲家電商場銷售a型烤箱100臺,統(tǒng)一出廠價為每臺2000元。由于商場購買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定某公司給予商場統(tǒng)一出廠價5%的折扣優(yōu)惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場銷售a型烤箱50臺。為了盡快收回貨款,我公司提供價稅合計金額2%的現(xiàn)金,折扣一家店商場及時付款,享受了現(xiàn)金折扣。該公司這兩筆業(yè)務(wù)如何繳納增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2024-06-19 15:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 15:55

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2024-06-19
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2024-06-19
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-21
(1) 銷項稅額=500*3000*(1-5%)*13%+200*3000*13%=263250 (2) 銷項稅額=(29900+4000)/(1+13%)*13%=3900 (3) 銷項稅額=20*3000*13%=7800 進(jìn)項稅額=20*3000*13%=7800 (4) 沖減銷項稅額=5*3000*13%=1950 6月份的銷項稅額=263250+3900+7800-1950=273000
2022-06-01
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是20*3000*0.13=7800 當(dāng)期銷項稅額的計算是 500*3000*0.13+(29900+4000)/1.13*0.13+20*3000*0.13-5*3000*0.13=204750 應(yīng)交增值稅是204750-7800=196950
2022-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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