你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款成功之后做銷售費用里面的。
老師您好,有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費,給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?,F(xiàn)在供電公司給我們開了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款?,F(xiàn)在有個問題是,我們還要給下屬公司開票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了,電費也通過債權(quán)收回來了,那我還需要給下屬單位開票么?如果要開票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師下午好我們公司是個小建筑工程公司,在工程結(jié)算時,按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項,其中扣除了一些服務(wù)費、工程實際結(jié)算與合同價差額,但沒提供相應(yīng)的票據(jù),請教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項?謝謝!
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費就確認(rèn)收入嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
老師,您好,我們單位跟一家單位合作,該單位給我們提供申領(lǐng)我們這個行業(yè)許可資質(zhì)的服務(wù),需預(yù)付款,資質(zhì)申領(lǐng)成功后付余款 這部分費用怎么處理好呢?算我們的成本,還是其他應(yīng)付款? 謝謝老師
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個人),納稅識別號沒錯,需要重開嗎?
老師,如果10月5號申報個稅,是申報九月的應(yīng)發(fā)金額嗎?
老師您好!請問招聘產(chǎn)生的攤位費怎么賬務(wù)處理
賬套沖管理費用是代借方紅字還是?
老師我的固定資產(chǎn)車倆折舊只提了半年,現(xiàn)在改公司要注銷,需要處理此車,需要第三方評估不
賣石膏板進(jìn)價56元,賣含運費單價開票多少合適。 膠合板件2.9含運費單價開多少合適?
廠家開了一張268414的返利負(fù)數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購入復(fù)合肥用于苗木培育的,請問復(fù)合肥的進(jìn)項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿(mào)易方式進(jìn)料加工的時候報關(guān)金額按照正常的單價申報的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個月來扣款,請問這個扣款如何處理?報關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
好的,好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。