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老師好:請(qǐng)問我發(fā)現(xiàn)前年的賬前任的會(huì)計(jì)給記錯(cuò)了,就是庫存商品憑證做的對(duì),數(shù)量給記錯(cuò)了,就是借方應(yīng)該是正數(shù),會(huì)計(jì)給記付數(shù)了,怎么調(diào)?

2024-06-19 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 14:17

你好,當(dāng)時(shí)他完整的怎么做的?

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:18

老師:她分錄做的對(duì)就是數(shù)量給記付數(shù)了,應(yīng)該是正的,怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:20

你好,數(shù)量本來是100,他寫的是-100。借庫分商品貸應(yīng)付賬款,你現(xiàn)在應(yīng)該是。 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款200*單價(jià)

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:23

老師:金額記的對(duì),就是數(shù)量應(yīng)該是正數(shù)寫付數(shù)了,就想調(diào)數(shù)量,不涉及別的科目,怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:24

那你出入庫里面庫存里面補(bǔ)上不就可以了。如果之前寫的是-100,那填寫現(xiàn)在是正數(shù)200。

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:27

老師:那我要不要做個(gè)憑證,關(guān)鍵寫憑證還沒有金額,這種憑證怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:28

不需要做這個(gè)沒法做的。

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:29

是呀老師,那我沒有憑證怎么記賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:29

你不是金額是正確的嗎?這個(gè)金額是正確的,你沒法再調(diào)整了。你調(diào)整了的話,你余額就不對(duì)了。

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:30

是的老師我不調(diào)金額,就調(diào)數(shù)量,不做憑證我怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:31

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款200*單價(jià)

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:32

老師:我就調(diào)數(shù)量不涉及別的科目,也不做憑證,調(diào)數(shù)量的話怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:33

你的庫存商品的余額是不是正確的?是正確的話,你只需要調(diào)整你的進(jìn)銷存就可以的,賬上不用處理的。

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:36

老師:余額是對(duì)的,她就把數(shù)量給記錯(cuò)了,應(yīng)該是正的她記付的了,老師那不用做憑證,我怎么記賬?是在庫存商品那也賬上硬寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:37

那你的庫存商品是根據(jù)什么來的明細(xì)賬? 余額dui數(shù)量也不對(duì)的

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:41

老師:是的余額對(duì)數(shù)量不對(duì),關(guān)鍵是數(shù)量大,有庫存當(dāng)時(shí)就沒有發(fā)現(xiàn),她就是記錯(cuò)了,老師你看這樣情況我怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:42

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,把之前的錯(cuò)誤的所有的紅沖,然后借庫存商品貸應(yīng)付賬款。和我上面給你寫的那個(gè)一模一樣的。

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快賬用戶5548 追問 2024-06-19 14:46

老師:當(dāng)時(shí)做憑證沒有錯(cuò)誤,她就是記賬的時(shí)候記錯(cuò)了,調(diào)整一下數(shù)量就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:47

賬務(wù)處理里面你想調(diào)整的話,只能調(diào)整分錄,不能直接調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:47

調(diào)整庫存明細(xì)賬,你只能調(diào)整賬務(wù)處理。

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你好,當(dāng)時(shí)他完整的怎么做的?
2024-06-19
同學(xué)你好 直接這個(gè)月減
2022-09-05
你好! 如果是手工帳,沒有影響的
2019-12-06
同學(xué)你好,沒有問題,是對(duì)的
2021-06-13
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),寫個(gè)情況說明書,等他批準(zhǔn)完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報(bào)的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個(gè)工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對(duì)目前的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
2022-08-06
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