你好,當(dāng)時(shí)他完整的怎么做的?
您好,請(qǐng)問:發(fā)現(xiàn)前年的賬簿里,記賬憑證科目金額沒有錯(cuò)誤,但是最下方借貸方合計(jì)數(shù)都寫錯(cuò)了,錯(cuò)的還一樣,對(duì)前年賬務(wù)有啥影響么
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會(huì)計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師我們給對(duì)方對(duì)對(duì)賬,我們記得有594元的商品,對(duì)方?jīng)]記,我們就按他們的數(shù)字入賬。當(dāng)時(shí)進(jìn)貨我借方庫存商品,貸方應(yīng)付賬款。。。他們說沒認(rèn)這筆594我又紅字沖銷了,我是不是做的不對(duì)?。克?2月我的庫存少了594元,對(duì)不上了?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師好:請(qǐng)問我家是商業(yè)企業(yè),在上月的庫存商品入庫的時(shí)候數(shù)量記錯(cuò)了,小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)錯(cuò)了,這樣的話成本的單價(jià)就不對(duì)了,老師:我要想調(diào)的話怎么調(diào),是按上月的正確的數(shù)量計(jì)算單價(jià),然后算出正確的成本,在和原來錯(cuò)誤相減的結(jié)果數(shù)算。還是把上月的多記的數(shù)量直接在這月減計(jì)算?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師:她分錄做的對(duì)就是數(shù)量給記付數(shù)了,應(yīng)該是正的,怎么調(diào)呢?
你好,數(shù)量本來是100,他寫的是-100。借庫分商品貸應(yīng)付賬款,你現(xiàn)在應(yīng)該是。 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款200*單價(jià)
老師:金額記的對(duì),就是數(shù)量應(yīng)該是正數(shù)寫付數(shù)了,就想調(diào)數(shù)量,不涉及別的科目,怎么調(diào)?
那你出入庫里面庫存里面補(bǔ)上不就可以了。如果之前寫的是-100,那填寫現(xiàn)在是正數(shù)200。
老師:那我要不要做個(gè)憑證,關(guān)鍵寫憑證還沒有金額,這種憑證怎么做呢?
不需要做這個(gè)沒法做的。
是呀老師,那我沒有憑證怎么記賬呢?
你不是金額是正確的嗎?這個(gè)金額是正確的,你沒法再調(diào)整了。你調(diào)整了的話,你余額就不對(duì)了。
是的老師我不調(diào)金額,就調(diào)數(shù)量,不做憑證我怎么記賬?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款200*單價(jià)
老師:我就調(diào)數(shù)量不涉及別的科目,也不做憑證,調(diào)數(shù)量的話怎么記賬?
你的庫存商品的余額是不是正確的?是正確的話,你只需要調(diào)整你的進(jìn)銷存就可以的,賬上不用處理的。
老師:余額是對(duì)的,她就把數(shù)量給記錯(cuò)了,應(yīng)該是正的她記付的了,老師那不用做憑證,我怎么記賬?是在庫存商品那也賬上硬寫嗎?
那你的庫存商品是根據(jù)什么來的明細(xì)賬? 余額dui數(shù)量也不對(duì)的
老師:是的余額對(duì)數(shù)量不對(duì),關(guān)鍵是數(shù)量大,有庫存當(dāng)時(shí)就沒有發(fā)現(xiàn),她就是記錯(cuò)了,老師你看這樣情況我怎么調(diào)?
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,把之前的錯(cuò)誤的所有的紅沖,然后借庫存商品貸應(yīng)付賬款。和我上面給你寫的那個(gè)一模一樣的。
老師:當(dāng)時(shí)做憑證沒有錯(cuò)誤,她就是記賬的時(shí)候記錯(cuò)了,調(diào)整一下數(shù)量就可以了吧?
賬務(wù)處理里面你想調(diào)整的話,只能調(diào)整分錄,不能直接調(diào)整。
調(diào)整庫存明細(xì)賬,你只能調(diào)整賬務(wù)處理。