你好! 如果是手工帳,沒有影響的
您好,請(qǐng)問:發(fā)現(xiàn)前年的賬簿里,記賬憑證科目金額沒有錯(cuò)誤,但是最下方借貸方合計(jì)數(shù)都寫錯(cuò)了,錯(cuò)的還一樣,對(duì)前年賬務(wù)有啥影響么
老師 請(qǐng)教一下 我們是兩家公司都是拿給財(cái)務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯(cuò)誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯(cuò)了 還有的是金額掛錯(cuò)了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
騰盛公司于2021年4月20日購(gòu)買了一批材料,價(jià)款為100000元,款項(xiàng)未付。會(huì)計(jì)人員在結(jié)賬前,發(fā)現(xiàn)了以下錯(cuò)誤,要求:針對(duì)不同的錯(cuò)誤,請(qǐng)分別指出應(yīng)采用的更正方法,并進(jìn)行更正。1.記賬憑證沒有錯(cuò),但會(huì)計(jì)人員在登記人賬時(shí)誤將金額記為10000元。采用的更正方法:更正:
師我請(qǐng)教一下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的累計(jì)發(fā)生有問題,一核對(duì)才發(fā)現(xiàn),錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,又發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)是不能修改的,現(xiàn)在都做好幾個(gè)月賬了,科目設(shè)置里又沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,請(qǐng)問我改怎么把期初的主營(yíng)收入數(shù)據(jù)調(diào)整過來。
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)貸方為啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做賬的不是我接的,賬本我沒有,5月-9月是我前面會(huì)計(jì)接的。10-12月是我做的。借貸方的本年借方,本年貸方應(yīng)該是一樣的金額的吖。借方本年累計(jì)能對(duì)上申報(bào)的工資,貸方差距就是1-4月的貸方數(shù),哪里出錯(cuò)了吖
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
老師 是金蝶系統(tǒng)記的賬,電子記賬會(huì)影響最后年度報(bào)表嗎
如果平衡了,就沒有影響的