累計(jì)攤銷是對(duì)應(yīng)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的
您好,老師我們是商貿(mào)公司,10月份按照承包設(shè)備一年合同100萬(wàn)給對(duì)方付了50萬(wàn),后面還要付,11月收到發(fā)票,按照發(fā)票需要入待攤費(fèi)用,然后按季度攤銷到銷售費(fèi)用,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件上除了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目外,只有個(gè)累計(jì)攤銷科目,可以入嗎
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
合同是按完工進(jìn)度開(kāi)票結(jié)款,但是這個(gè)周期比較長(zhǎng)半年或者一年,但是這個(gè)過(guò)程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個(gè)工資就是我們的成本,在這過(guò)程中這個(gè)工資是直接做費(fèi)用還是待攤或者有沒(méi)有其他好的會(huì)計(jì)科目?有老師說(shuō)直接做費(fèi)用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時(shí)候還用沖銷費(fèi)用嗎?就是需要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸費(fèi)用嗎?如果不做這一步,利潤(rùn)表上面只有營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)考察這個(gè)成本與收入的比例?
老師,您看下我圖片里面我問(wèn)的,和對(duì)方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個(gè)問(wèn)題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計(jì)入到預(yù)付賬款里的,什么時(shí)候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問(wèn)題嗎?如果像她說(shuō)的,不管發(fā)票有沒(méi)有收到,在當(dāng)月都要計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財(cái)務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒(méi)有收到呢?2,在支付的時(shí)候,就按照支付金額分月攤銷。那萬(wàn)一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因?yàn)榈脙r(jià)稅分離啊
老師您好。 公司系統(tǒng)設(shè)備升級(jí),原價(jià)166萬(wàn)元,我來(lái)之前的經(jīng)理談妥降價(jià)到不要發(fā)票143萬(wàn)元。 現(xiàn)在還是按照原價(jià)166萬(wàn)元支付,21年,22年作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒(méi)有發(fā)票。 22年的發(fā)票在為匯算清繳之前開(kāi)具是否可行?21年的請(qǐng)問(wèn)該如何處理? 然后剩下未開(kāi)發(fā)票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開(kāi)多少發(fā)票來(lái)處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對(duì)方在今年12月31日之前再開(kāi)具相應(yīng)金額的發(fā)票入賬是否可行?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
突然懵了,確實(shí),那怎么入賬呢
攤銷的時(shí)候,直接沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以
那好吧,那就等于按照發(fā)票50萬(wàn)直接入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,然后按季度攤銷沖減,那我攤銷時(shí)應(yīng)該按照100萬(wàn)除以12算每個(gè)月的攤銷額還是按照按照50萬(wàn)除以12個(gè)月?
應(yīng)該按100除以12個(gè)月算每月攤銷額
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好