你好,補收入,然后補交了這些稅款是嗎?
老師好,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補計提2019年的企業(yè)所得稅,分錄怎么做
老師 2023年5月支付了2022年企業(yè)所得稅匯算稅費 請問企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則賬務(wù)處理要怎么處理呢
2022年應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅借方余額9839.63元,2023年收到所得稅退稅8675.49元,請問怎么做會計分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
我們公司是一般納稅人,由于稅務(wù)稽查,要求把2022年的進項稅轉(zhuǎn)出,補交增值稅及其附加稅和滯納金,今年的分錄怎么寫?(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局查賬,然后補交了以前年度的增值稅,企業(yè)所得稅,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小微企業(yè),會計分錄怎么寫?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
借應(yīng)收帳款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。 貸,應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,消費稅、所得稅、附加稅 借應(yīng)交稅費貸銀行存款 借營業(yè)外支出、滯納金貸銀行存款
是的,補收入,交稅
一會兒我上面給你寫了,你看一下的。
我上面給你寫了,你看一下的。
老師,掛了應(yīng)收賬款就要有銀行存款對沖,但是實際上是沒有錢收,
你這一份收入去了哪里?去了個人賬戶嗎?
還是銷售給客戶了,客戶以后也不還錢給你。
應(yīng)該是去了個人帳戶,現(xiàn)在股東也沒錢了,公司也不營業(yè)沒錢進帳
你好,那你掛著應(yīng)收賬款讓你老板還錢回來的。
只能做這個分錄嗎,有沒有其它的分錄
沒有其他的賬務(wù)處理呀
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快