借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
小規(guī)模納稅人.公司經(jīng)核查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)實物不存在的固定資產(chǎn)金額為50000元,已提完累計折舊,也無殘值,現(xiàn)在需要進(jìn)行報廢處理,請問各位老師我需要如何操作會計分錄,我是新學(xué)員謝謝老師的指導(dǎo),每一步的分錄越詳細(xì)越好
老師,你好,我們公司要做注銷,固定資產(chǎn)18年購進(jìn)的,購進(jìn)價格都是十幾萬元,之前已經(jīng)計提過折舊了,做企業(yè)所得稅匯算清繳時現(xiàn)在我可不可以把剩下的全部計提折舊呢,我們之前這個賣了一部分,還有幾個機器沒賣,如果這個做處置或者一次性計提折舊的話有影響嗎?我們是小規(guī)模納稅人呢
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
為了給2014年產(chǎn)品的生產(chǎn)創(chuàng)造更好的條件,以利于生產(chǎn)計劃的圓滿完成大通公司于2013年12月初對公司的固定資產(chǎn)順利地進(jìn)行了多項工作。這些工作包括如下幾個方面:(1)對一臺加工設(shè)備進(jìn)行了大修理,12月底完成,實際發(fā)生大修理費用26000元,用銀行存款支付。(2)將一臺設(shè)備上的附屬獨立裝置拆卸下來,進(jìn)行報廢處理,同時又購入了一個新的裝置并安裝在該臺固定資產(chǎn)上。該設(shè)備的原始價值為240000元,已提折舊85000元,被拆卸裝置的成本為7200元,企業(yè)購買新裝置時支付的價稅款合計8190元。(3)為騰出一定的空間,以安裝新的設(shè)備,公司將一臺2012年5月份購買的設(shè)備出售。該設(shè)備原始價值為38000元,已提折舊14100元,出售所得價款20000元,稅款3400元,已存入銀行。(4)年末時,大通公司經(jīng)過考核認(rèn)定,一項固定資產(chǎn)由于實體發(fā)生損壞導(dǎo)致其可收回金額大大降低。經(jīng)計算可收回金額為83000元,該項固定資產(chǎn)賬面凈值為112000元,已提減值準(zhǔn)備6000元。得分要求:編制各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。
老師,您好,請問學(xué)生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費,是做財務(wù)費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團(tuán)等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學(xué)生伙食費 貸:銀行存款 初學(xué)者,問題比較多,謝謝老師耐心回復(fù)!!
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師請問一下固定資產(chǎn)折舊完了,可以自行做報廢處理嗎?
沒問題,這個是可以自行處理的。
那這摘要如何寫呢
摘要寫處理某某固定資產(chǎn)就可以。
老師不是不可以自行處理固定資產(chǎn)嗎,是不是需要向有關(guān)部門上報,或者上級部門統(tǒng)一處理呢
不是的,這個是企業(yè)資產(chǎn),可以自行處理。
金額是5000元一下不用走固定資產(chǎn)嗎
可以不計入到固定資產(chǎn)里面